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老师,我司是小规模纳税人,8月预收了A客户9-11月的管理费,忘记开发票了,现在申报第三季度增值税,怎么处理?

2024-10-11 14:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-10-11 14:55

未开票收入 借:应银行存款 贷:主营业务收入 -未开票        应交税费-应交增值税   如果以后补开发票 借:主营业务收入 -未开票 贷:主营业务收入 -开票

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快账用户6802 追问 2024-10-11 14:56

8月已经预收了9-11月的管理费,我9月账务不确认收入,10月并开一张9-11月的管理费发票,并在10月确认9-11的收入,在第四季度申报增值税可以吗?

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齐红老师 解答 2024-10-11 15:00

按规定在3季度要确认收入交增值税的

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快账用户6802 追问 2024-10-11 15:07

是的,但是我忘记开票了,在实操中我一定要在第三季度确认收入吗?没开发票怎么在申报表确认收入交增值税?

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齐红老师 解答 2024-10-11 15:11

跟普票收入合计申报就行

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你好,这个你应该确认9~10月份的收入啊。借,预收账款贷,主营业务收入,应交税费,应交增值税。
2024-10-11
未开票收入 借:应银行存款 贷:主营业务收入 -未开票        应交税费-应交增值税   如果以后补开发票 借:主营业务收入 -未开票 贷:主营业务收入 -开票
2024-10-11
同学你好 9月发票部分处理,与客户协商9月的管理费发票事宜,如果客户不需要发票,直接按照9月申报不开票收入,如果客户需要发票,协商客户是否可以10月补开,后续再申报。 10月、11月发票处理,当后续 10 月、11 月实际提供管理服务时,再根据每月的服务金额确认收入并开具发票,同时申报增值税。 需要注意的是,如果后续实际情况与预计不同,或者税务政策有特殊规定,应根据具体情况进行相应的调整和处理。同时,企业应妥善保存相关的合同、收款凭证等资料,以备税务机关检查。
2024-10-11
你好,小规模是不用结转增值税的呀
2024-01-11
你好; 9月开的是10万。 10-12月你合计开票收入开了多少    
2022-02-21
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