你好,你现在可以红冲之间的
老师,你好,我公司是建筑施工企业,我八月份做了一个暂估人工的分录。 借:工程施工- A项目-人工费 20万 工程施工B项目-人工费 15万 贷:应付账款- C公司 35万 9月我收到发票冲暂估成本的时候我按照发票金额来冲。 应付账款C公司贷方有一笔钱6万元。到今天我才发现是我暂估的时候暂估成本多了。我现在应该怎么办。怎么把这6万元钱平掉呢。
老师,请问在21年完工结转工程施工科目的时候,不小心多结转了0.2元,导致工程施工科目借方余额-0.2元。今年我发现了这个情况,需要调整这个科目,那这样做分录可以吗?借:工程施工0.2元 贷:以前年度损益调整0.2元呢
老师,我们工程施工~合同成本~人工费下面不分项目,现在导致剩余的余额不知道属于哪些项目的,这样以后是按照整个公司的成本/收入比例结转吗?分项目的话,要是调用发票也不好办
老师请问一下这个账,怎么处理一下,我三季度收入是2180734.87,成本是1052032.45,但是我就为了少上企业所得税,暂估了成本应付账款 借工程施工 贷应付账款1128702.42,就做平了,把成本也转了,借主营业务成本贷工程施工2180734.87 但是四季度做账人家开票挂应付款才955256.5 成本就是2402092.08 这样不是利润就负了好多,我怎么把三季度暂估款冲平,是借应付账款,贷工程施工,那成本怎么做分录呢?求速解,谢谢利润都负了
老师请问一下这个账,怎么处理一下,我三季度收入是2180734.87,成本是1052032.45,但是我就为了少上企业所得税,暂估了成本应付账款 借工程施工 贷应付账款1128702.42,就做平了,把成本也转了,借主营业务成本贷工程施工2180734.87 但是四季度做账人家开票挂应付款才955256.5 成本就是2402092.08 这样不是利润就负了好多,我怎么把三季度暂估款冲平,是借应付账款,贷工程施工,那成本怎么做分录呢?求速解,谢谢利润都负了,求解答
老师您好,这个题不懂,麻烦耐心棒解答下。谢谢
老师结账前如何自查,账务有没有做错?应从哪些方面入手,希望老师解答详细些,新手会计,谢谢
老师,销售新能源汽车的开发票税率是多少,还有销售橡胶的开发票税率是多少?
这个题目,如果改编为23.12.31日处置了,收到价款2300万,请问分录怎么写
老师,不含税营业收入是什么意思?含税与不含税是什么区别?谢谢
老师公司账户没钱,增值税晚几天缴纳有风险吗?预计最近三天内缴纳。
小规模纳税人土地使用权转让的税率
内账是否借钱无所谓用其他应收账款还是其他应付账款?
老师,商贸公司,顾的临时工整理水果,总共20个人,180一天,就整理了一天,当时现金就付了,还需要报个税吗?
老师,我们公司运输货物,租了老板家亲戚的货拉拉,一天送货150,这个费用怎么做账啊,没看发票,另外他家亲戚还在公司帮忙干点杂七杂八的活,每个月给付工资4000元钱.怎么做账哈
你把你多做的这个红字冲减就可以了。