补计提,调整利润分配

老师,我们社保费交了,但是跨年未计提,应该怎么做分录?
缴纳和计提社会保险费的账务处理怎么做科目?
老师好,当月缴纳的社保费需要计提嘛?前会计都有计提,但是账未平,怎么处理?
老师好,我想问下,缴纳社保怎么做账务处理
老师好,社保跨年未计提,但已缴纳怎么做账务处理
老师,劳务派遣公司的小规模开发票开百分之多少税率?选择差额计税还是全额计税?
老师请问一下,我们公司收到的停车费,营业执照没有这个营业项目,请问可以记入营业外收入吗
我们一个员工要求提前打3月份工资现在 可以打吗 个税到时候4月份申报3月份的工资薪金的时候申报可以吗
老师,工商年报里面的单位计费基数合计包含大额缴费基数不?
前期填写了未开票收入,后期开了发票,就填负数,那账务方面要处理吗
请问老师,股权转让的价格,怎么确定?
有一份房屋建造合同,合同约定是按以完成工作量确认收入,管理上也没办法按照已发生成本确认收入。那我是按自己内部造价部给出数据的节点确认收入还是按监理出报告的节点确认收入@郭老师
老师,我们开1410099元发票,专票9%,对方开成本票1363860元专票,9%,我们需要交哪些税,金额多少,麻烦老师给个计算过程吧,谢谢
研究开发费用合计除以营业收入一般小于等于10% ,现在远远小于这个数,有哪些原因可以解释
哪些企业增值税可以加计扣除,税率多少
是借:管理费用——社保 贷应付职工薪酬 借:利润分配-未分配利润 贷:以前损益调整
老师是这样吗
借:以前损益调整 贷:应付职工薪酬-社保 借:利润分配-未分配利润 贷:以前损益调整
好的,谢谢老师
不客气,祝你工作顺利,周末愉快!如果感觉满意的话,麻烦给个五星好评哦。