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老师,现在税局查我公司工资。 我提交了工资表和公户到老板私户的银行回执单。 一般都是老板私户发工资。 这块需要提供老板私户转员工的记录,就是提供微信转账和现金发放来证明,对吗?

2024-10-12 13:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-10-12 13:43

你好,是的,是需要提供。

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快账用户8775 追问 2024-10-12 13:46

现在是成本这块我公司23年暂估成本有60w,但是虚的没有成本票。 这块一般应该怎样应对税局呢?

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齐红老师 解答 2024-10-12 13:49

你好,这种一般都是第二年去汇算的时候交税。老师也没有既不用补税又能够应付税务局的办法。。

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你好,是的,是需要提供。
2024-10-12
同学你 好! 1)老板的**转账截屏 2)你们公司的工资表 3)个税申报记录 4)还有 你们公司转给老板的记录, 主要是这些
2024-10-14
您好,你们中间开票了吗
2023-10-07
老板转给会计借其他应收款会计贷其他应付款。老板 支付工资,缴纳社保公积金, 借应付职工薪酬工资 贷其他应收款会计, 其他应收款个人负担的社保公积金 借,应付职工薪酬社保公积金 其他应收款个人负担的社保公积金 贷,其他应收款会计 申报的时候还是正常填写工资,填写应发工资 专项扣除里面填写个人负担的社保公积金。
2025-02-16
您好,一样的做分录,只是平时的银行科目改为其他应付款-老板 一、计提工资时 (社保计提:单位的计提,个人的不计提。) 1、计提工资 借:××费用(管理/销售等)-工资 (应发工资-个税系统申报数据) 贷:应付职工薪酬——工资 2、计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等)-社保和公积金 贷:应付职工薪酬——社保(单位) 二、发放工资时 1、发放工资 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款-社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 银行存款 2、上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款-社保(个人部分) 贷:银行存款 3、上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款
2025-02-16
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