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老师,我们是小型超市,帮蒙牛代销牛奶,9月份他们拿30000元的货来给我们帮卖,我们全部卖了,我们从中收33000手续费,月底支付给她们27000元,请问这个怎么做账务处理呢?

2024-10-12 13:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-10-12 13:57

你好,这个发票是谁开给客户?

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快账用户1114 追问 2024-10-12 14:00

没有开发票哦

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齐红老师 解答 2024-10-12 14:02

你好,那蒙牛是开发票给你们吗?

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快账用户1114 追问 2024-10-12 14:02

如果是蒙牛开发票给客户,怎么做账?

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快账用户1114 追问 2024-10-12 14:02

如果是我们超市开发票给客户,又怎么做账?

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齐红老师 解答 2024-10-12 14:03

你好,如果是蒙牛开给客户的话,你们只需要代收代付就可以了。 借银行存款33000。贷其他应付款27000。主营业务收入,应交税费,应交增值税。

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齐红老师 解答 2024-10-12 14:04

如果是你们开的客户的话,那么就是借银行存款33000,贷主营业务收入33000。 然后再借主营业务成本27000,贷应付账款27000。

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快账用户1114 追问 2024-10-12 14:05

商品我们入库30000,出库也是30000.这个怎么做账?

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快账用户1114 追问 2024-10-12 14:07

入库750件,没件40元,总金额30000,出库也是这种,到出入库的账务处理我不会

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齐红老师 解答 2024-10-12 14:09

你好,你这个不对啊,你买进来3万,卖出去也3万吗?

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齐红老师 解答 2024-10-12 14:09

你上面不是买进来27000吗?

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快账用户1114 追问 2024-10-12 14:11

代销的,他给我们750件,没件40元,入库30000元,全部卖了,收了3000手续费,支付给他27000

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齐红老师 解答 2024-10-12 14:18

你好,1、收到代销商品时: 借:受托代销商品, 贷:受托代销商品款。 2、实际销售时: 借:银行存款, 贷:主营业务收入, 贷:应交税费—应交增值税(销项税额)。 借:主营业务成本, 贷:受托代销商品。 借:受托代销商品款, 借:应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:应付账款。 (3)按约定将款付给甲企业时: 借:应付账款, 贷:银行存款。

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快账用户1114 追问 2024-10-12 14:22

老师,我们是小规模,代销我们不应该确认收入吧?

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齐红老师 解答 2024-10-12 14:22

你好,你销售完的时候需要确认的

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快账用户1114 追问 2024-10-12 14:43

这个钱扣除手续费,全额给蒙牛了,我们确认收入不合理吧?

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齐红老师 解答 2024-10-12 14:45

你好,你不是说你们留了3000吗?

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齐红老师 解答 2024-10-12 14:46

所以一开始我就问你是谁开发票

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你好,这个发票是谁开给客户?
2024-10-12
你们不需要入库,直接确认收入和手续费就好。2500元算代销收入,按合同确认应得手续费。记得做好记录,确保会计处理准确。
2024-08-29
联营商给你们开发票的你们就要做购进的库存商品 卖出去就要做收入哦
2024-05-17
如果你们做联营收入那就是联营商不给你开商品发票了哦 联营收入的意思就是你们出一个地方他们摆在你们的柜台然后出售
2024-05-17
你好,你财务经理的意思是,联营的货如果销售出去了,暂时不缺认收入,计入应付给联营方的应付账款里。
2024-05-17
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