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老师,我接手的新公司账,看余额表代扣社保和代扣公积金科目,一个贷方余额,一个有借方余额,应该怎么处理?

2024-10-12 14:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-10-12 14:43

你好,你要做的事就是先去跟实际核对,看有没有错误。如果没有错误就不需要改。

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快账用户8789 追问 2024-10-12 14:49

好的,谢谢您

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齐红老师 解答 2024-10-12 14:52

你好,不用客气的了。

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相关问题讨论
你好,你要做的事就是先去跟实际核对,看有没有错误。如果没有错误就不需要改。
2024-10-12
你好,贷方有余额,表示你们单位扣了人家的,一直没有支付出去,你看一下是不是这个情况?
2022-08-23
你好!把你要录入的精斗云科目余额表发截图过来看看
2020-09-02
您好,管理费用、财务费用应计入借方,期末结转损益后,该科目期末余额应为0的
2020-08-25
你好; 你贷方有这个金额; 是你扣除了工资 ; 你还没有缴纳给社保局或者税务局吗   
2023-03-27
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