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老师,现在我有一个问题,就是已经好几年的拿不到成本票的支出,我现在想给它调成成本的,然后汇算清缴的时候体现出来,那我的分录应该怎么做呢?

2024-10-13 17:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-10-13 17:53

你好,你原来是怎么做的 

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快账用户2851 追问 2024-10-13 17:57

借:应收账款/其他应收款 贷:银行存款

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齐红老师 解答 2024-10-13 17:59

也可以调到损益类科目,汇算清缴的时候调整

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快账用户2851 追问 2024-10-13 18:00

能给我一个具体分录吗?谢谢?

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齐红老师 解答 2024-10-13 18:00

借主营业务成本 贷应收账款/其他应收款

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你好,你原来是怎么做的 
2024-10-13
你好,那实际这些有业务需要支付吗?没有支付的话会算性交调增借其他应付款,贷利润分配未分配利润就可以了。
2024-01-08
应该在25年调整利润分配,25年不能直接冲主营业务成本
2026-01-05
您好后面的话,你还是要给这个收款的单位要发票呀,让他重新给你开。
2022-03-24
在A105000纳税调整项目明细表第30行,(十七)其他做纳税调增就是。
2024-05-11
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