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老师,报销的买酒普票上面有折扣,比如金额是6000,折扣是60,发票金额5940,计入管理费用—业务招待费 5940,对吗?

2024-10-14 12:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-10-14 12:58

你好对的 是这么做的

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快账用户9079 追问 2024-10-14 13:04

那这种货代服务怎么入账呢,商贸公司,一般是指运费这些吧?去销售费用可以吗?

那这种货代服务怎么入账呢,商贸公司,一般是指运费这些吧?去销售费用可以吗?
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齐红老师 解答 2024-10-14 13:05

你好,如果是销售货物产生的,可以到你们单位承担。如果是购买的话,和库存商品一块

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快账用户9079 追问 2024-10-14 13:07

如果是为了销售就入销售费用,如果是购入时的运费就做进库存商品做成本是吧?

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齐红老师 解答 2024-10-14 13:08

你好对的 是这么做的

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快账用户9079 追问 2024-10-14 13:11

但是发票上是经纪代理服务-货代服务,如果入销售费用-运输费,这样可以吗?如果算运输费那这个发票不就得是“运输服务”了吗,这种发票也没有注明起始地这些也能做运输费是吧?

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齐红老师 解答 2024-10-14 13:13

你好,可以的,可以这么做。

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快账用户9079 追问 2024-10-14 13:13

好的谢谢郭老师

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齐红老师 解答 2024-10-14 13:14

不用客气 工作愉快

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快账用户9079 追问 2024-10-14 13:26

郭老师,再问一下发票上只有劳防用品,这种应该入什么科目呢

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快账用户9079 追问 2024-10-14 13:26

金额9万多,还挺多的

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齐红老师 解答 2024-10-14 13:37

这个是买来做什么用的。

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你好对的 是这么做的
2024-10-14
你好,汇算清缴调增的金额不用去做账务处理。你可以参考一下,所得税汇算清缴过程中,会对企业的完整年度的纳税清算,并向有关部门上交相关的纳税申报表。基于少缴纳的税额,会补缴的。那么税额调增了,做账人员还需要进行具体的账务处理吗?所谓的所得税汇算清缴调增,就是对应纳税额有影响,无需要在会计账上进行具体的处理。
2022-03-04
亲,利润表里只有销售费用有广宣费,只有管理费用有业务招待费,那就报表有啥项目就填啥,如果报表没有就不填。本身广宣费和业务招待费也是在管理费用和销售费用下的,包含与被包含的关系。 那么,汇算清缴时根据财务账面如实填写即可,比如,销售费用和管理费用里都有广宣费,那就汇算清缴分别填写。
2024-05-11
你好,不应该冲减财务费用,应该是重减你的入库成本,有折扣的按照折扣之后的来做账务处理啊。
2023-08-03
 你好;    1. 是的;  是这样来理解的; 2. 注意下返利的计算 是看你们约定来的  
2022-10-13
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