你好,业务取消了吗?你们待会开红字确认单,对方开红字发票。
老师我们给甲方开了56万的发票,甲方专户代发了38.5万工资,剩余的给我们转过来了这个会计分录怎么做?
老师早安!请教您一下: 1.像去年的有些费用未取到发票,汇算清缴时已将这部分拿出,请问账务上应该如何处理列? 2.汇算清缴有退税请问账务如何处理? 谢谢!
当月没有抵扣票,也没有进行操作,可以吗
账上一个供应商给我们开了票,挂了应付八万多,后面通过人民调解委员会由甲方直接支付九万多结清了,那我账面怎么处理
老师,请教下,就是工作中制造行业的领料数量是按照销售出去的数量去领料吗,那入库的单价又怎么核算,我算出的分配率大于销售出去的单价了
您好老师,餐饮行业发生的餐费做什么科目
老师,个人独资企业增值税,经营所得税收优惠有哪些?
我们公司工资不超过3000元,要不要做个人所得税汇算清缴
收到2024年挂其他应付款的社保怎么做会计分录
老师,EXCEL 单元格是2个月,怎么在另外单元格用函数换算成60天或者60?
还能开红字发票吗对方,那我们已经认证了怎么办呢
你好,没有问题的,可以的。
那我们这个已经认证了怎么处理呢老师
你们去你的系统开红字确认单。
我们开红字信息表,她们确认,然后她们开红票是不,我们账务上怎么处理呢
对的是的,是这么做的,那之前蓝色发票怎么做。
蓝色发票是进项发票呀 ,借库存,贷应付账款 销项税
借、应付账款、贷、库存商品、应交税费、应交增值税进项转出。
好的 ,也就是意思是上次认证的就认证了 ,红冲的从这次进项里减对吧
的对的是的对的是的对。
好的 ,红字信息表她们开我们确认,她们再开红票也可以吧老师
那可以这么做的,也可以。你们待会儿开开给对方。对方再开负数发票呀。