同学,你好 不是,可以做无票收入
比如我们现在新开个酒吧,关于收银入帐这一块,是全部入对公账户吗,还是有一部分入对私,因为不是所有人都需要开发票,如果入对公了,怎样来减少企业所得税的缴纳
餐饮行业,很多客人不要发票的情况发票要怎么开啊?有没有模版。如果是做为无票收入那在报税这块有啥影响吗
开具的不征税发票,高新补助,在营业外收入里做的账,现在电子税务局有个任务风险是开票大于企业所得税申报,怎么整?是不是需要更正报表,营业收入改成加上营业外收入
老师好!企业没有什么开票收入,有的企业0收入,但这些企业都有很多进项票,像这种情况,当月要不要做进项勾选?要怎么做才合理呢?
其他业务收入对方要开专票超营业范围怎么办?打个比方如果是餐饮行业买无形资产,这种对方要我们开票,超过营业范围是要去税务局开吗?还是在系统里面直接开?对方要是不需要开票的是挂在无票收入吗征税税率也不一样(实操小白)
企业更名和减资可以同时进行吗
7月份没按时申报,后面已经补回了的,为什么这首页还会提示,然后我点进去,它就显示我已经申报了,就是他被申报了之后不会消吗?
运输公司收到保险赔付的赔偿款,分录怎么写
蓝字发票开具,个体工商户信息咨询服务站,开咨询服务,项目名称只有其他咨询服务,需要手动赋码,
想请问下小规模纳税人既开了3个点的普票,也开了5个点的普票,没超过起征点的话是否可以合并填在在小微企业免税销售额那里?然后税额就分别按照3个点和5个点计算?
企业所得税季度申报表,营业收入是填写1-9月份的收入还是填写7-9月的营业收入呢?
国家税务总局公告2018年第28号)第九条规定:“企业在境内发生的支出项目属于增值税应税项目(以下简称“应税项目”)的,对方为已办理税务登记的增值税纳税人,其支出以发票(包括按照规定由税务机关代开的发票)作为税前扣除凭证。因此,符合文件要求的收据可以作为税前扣除凭证。如果支出方是企业应该还是要发票才能企业所得税税前抵扣?收据不可以抵扣企业所得税?
先报个税在报企业所得税吗
老师您好!信息咨询服务个体工商户,开信息咨询服务发票,项目名称怎么选?
公司要注销。进项税额科目有余额,怎么处理
报税的时候,收入会和数电票金额对不上,然后提示得做说明
一般怎么说明?还是不说明也行
同学,你好 你申报的收入要比你开票的高,或者相等,就没有问题
如果申报的收入比开票金额高,就提示为何未开票,需要说明原因?
同学,你好 需要让你说明理由,你就说有无票收入的存在就行了
哦,好的谢谢
不客气,祝工作顺利