你好,你看下哪一个是正确的?

请问金蝶建账我按照科目余额表录入期初数据,也试算平衡了,本年累计的合计也和科目余额表一致,期初余额的合计怎么不一样呢?已经核对好几遍了都没有问题,什么原因啊?图一是之前的科目余额表,图二是录入期初数据后的余额表
老师,固定资产卡片-新增卡片是这样子填吗,填好就直接 保存 就可以吗。我是202.3月建账,2月科目余额表固定资产手机借方余额为5268,累计折旧贷方余额3219.26,
老师有个问题请教一下 科目余额表跟资产负债表的余额不一样,相差数就是科目余额表比资产负债表多一个累计折旧的数,这样的情况我要怎么把两个表的余额调整一致呢?
老师给看一下科目余额表上固定资产累计折旧,没折旧完,这个累计折旧数余额表上是负数在贷方,立账这样填上去可以吧
老师请问金蝶建立新帐套,是9月份接手过来的、有8月完整的科目余额表,但是金蝶软件上填写初始数据的时候,只显示累计借方、累计贷方、期初余额。跟科目余额表的不一样、科目余额表有期初余额、本期发生额借贷、本年累计借贷、期末余额这几个模块。我不知道该怎么新建账了。是不是我的金蝶有问题。
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?
应该是得按照科目余额表来做,因为之前会计说要不然报税时候跟资产负债表啊还是哪的金额对不上
那你修改台账就可以的。你台账没有做账务处理吧,你帐务处理不用修改。
老师你说的台账,账务处理什么?
台账怎么修改啊
见谅,我没弄过税务账比较紧张
你不是说固定资产台账吗? 是在软件里面做的吗?还是自己手工做的?
软件里面做的,正在期初建账阶段
正是因为把固定资产台账录入进软件里面才发现累计折旧,跟上个会计给我的科目余额表累计折旧对不上
那你看一下,你直接录入期初的时候,台账直接能修改吧。
应该可以修改,要怎么改啊,改哪里啊
期初录入的时候,直接按照正确的来录入,就是台账的那里不要管了。
期初录入的不都是固定资产和累计折旧,直接按照正确的来。
这个软件录入固定资产期初是这样录入的
按照她台账那样填的,老师你看下,该怎么弄好,愁死我了
是固定资产卡片。你按照科目余额表的来做。
您是说填固定资产卡片时把数据给它调一下是吗
我看看能不能调
对的是的,是这个意思的。
老师你给看看,调哪一部分啊,折旧是自动算出来的
自己计算一下,他账上的折旧是怎么计算出来的?
你说她给我的期初数是吗,我找了,没找出来,她也是干了两个月就辞职了,之前也没交接明白
一个月折旧的金额知道吗?
科目余额表里面一个月折旧的金额。
她科目余额表的数应该是不对的,但是科目余额表又跟报税时的报表一致的
就想知道一个月折旧金额,你能不能算出来,我给你计算一下,让你填写。