你好,你看下哪一个是正确的?

请问金蝶建账我按照科目余额表录入期初数据,也试算平衡了,本年累计的合计也和科目余额表一致,期初余额的合计怎么不一样呢?已经核对好几遍了都没有问题,什么原因啊?图一是之前的科目余额表,图二是录入期初数据后的余额表
老师,固定资产卡片-新增卡片是这样子填吗,填好就直接 保存 就可以吗。我是202.3月建账,2月科目余额表固定资产手机借方余额为5268,累计折旧贷方余额3219.26,
老师有个问题请教一下 科目余额表跟资产负债表的余额不一样,相差数就是科目余额表比资产负债表多一个累计折旧的数,这样的情况我要怎么把两个表的余额调整一致呢?
老师给看一下科目余额表上固定资产累计折旧,没折旧完,这个累计折旧数余额表上是负数在贷方,立账这样填上去可以吧
老师请问金蝶建立新帐套,是9月份接手过来的、有8月完整的科目余额表,但是金蝶软件上填写初始数据的时候,只显示累计借方、累计贷方、期初余额。跟科目余额表的不一样、科目余额表有期初余额、本期发生额借贷、本年累计借贷、期末余额这几个模块。我不知道该怎么新建账了。是不是我的金蝶有问题。
公司股权转让和变更法人,操作股权转让的时候,在税务提交股东会决议和公司章程写股权变更信息。法人变更信息不需要体现吧
老师有盈利现在要增资涉及啥税吗
如果一个合同中既有供货,安装,施工,调试,检测,那么开发票应该开几个点的
外贸企业,运费问题,国内的头程运费是按照提货时间筛选当月的数据进行汇总计提,表格数据一直都在补充,举个例子,1月我运费计提了100块,二月运费计提了200块,然后三月去筛查1月的时候,1月的运费又多了50块,在3月当下看1月的数据我就少计提了,然后,每个月都有少计提的部分,账面上我应该如何去调整,然后在确认运费结转的时候,又是按照产品销售的情况去结转的,然后科目的余额是体现的哪部分差异自己弄不太清楚了,请老师分析下,少计提的部分我应该如何调整,科目余额主要是哪部分数据?
工会是不是得单独开设一个银行账户呀?能用其他账户当工会账户不
老师,你好,汇算清缴补交的企税还要计提企业所得税不,我直接做账是冲利润分配,借 利润分配-未分配利润 贷应交税费-应交企业所得税 缴款时借 应交税费-应交企业所得税 贷 银行存款。这样操作对不对
老师,我报关单和出口发票没有写规格,但是进项进来给我开了规格,影响退税吗?是不是没有多大关系?
董孝彬老师,我公司是小规模纳税人,我公司在广州,我公司是电商,现在第二季度基本结束,线上收入统计出来大概4万多,之前线下的销售没有开票,因为怕线上收入太多,到时季度收入超过30万就要交增值税了。所以等到季末确定出线上收入,再决定开线下的收入。现在一次性开25万的发票给别人,这金额会不会太大了?会不会引起税务局的关注?
老师,请问一下公司零售车辆开票法人私户收款22万。法人名字转进公户24万。开票借库存现金 法人转公户挂往来款,借银行存款24 贷其他应付款24 是不是法人转公户要借银行存款 贷库存现金22 其他应付款2万啊?
老师:我们公司把以前入资款,挂往来了,现在该怎么调整呢,直接可以吧往来调,调回入账款吗?以前入资款漏报的印花税该怎么办呢
应该是得按照科目余额表来做,因为之前会计说要不然报税时候跟资产负债表啊还是哪的金额对不上
那你修改台账就可以的。你台账没有做账务处理吧,你帐务处理不用修改。
老师你说的台账,账务处理什么?
台账怎么修改啊
见谅,我没弄过税务账比较紧张
你不是说固定资产台账吗? 是在软件里面做的吗?还是自己手工做的?
软件里面做的,正在期初建账阶段
正是因为把固定资产台账录入进软件里面才发现累计折旧,跟上个会计给我的科目余额表累计折旧对不上
那你看一下,你直接录入期初的时候,台账直接能修改吧。
应该可以修改,要怎么改啊,改哪里啊
期初录入的时候,直接按照正确的来录入,就是台账的那里不要管了。
期初录入的不都是固定资产和累计折旧,直接按照正确的来。
这个软件录入固定资产期初是这样录入的
按照她台账那样填的,老师你看下,该怎么弄好,愁死我了
是固定资产卡片。你按照科目余额表的来做。
您是说填固定资产卡片时把数据给它调一下是吗
我看看能不能调
对的是的,是这个意思的。
老师你给看看,调哪一部分啊,折旧是自动算出来的
自己计算一下,他账上的折旧是怎么计算出来的?
你说她给我的期初数是吗,我找了,没找出来,她也是干了两个月就辞职了,之前也没交接明白
一个月折旧的金额知道吗?
科目余额表里面一个月折旧的金额。
她科目余额表的数应该是不对的,但是科目余额表又跟报税时的报表一致的
就想知道一个月折旧金额,你能不能算出来,我给你计算一下,让你填写。