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开票的时候没注意,不小心多开了15块钱给客户,客户那边还没有认证专票,我可以做个销售折让,部分冲红,做个红字的15元的发票吗?这样操作之后客户还能正常抵扣吗

2024-10-15 16:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-10-15 16:38

你好,你这个建议你就十五块钱不要了

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快账用户6295 追问 2024-10-15 16:39

不要了,如何合理的 把应收账款平掉呢

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齐红老师 解答 2024-10-15 16:40

你好,你去营业外支出就可以了,当做坏账。

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快账用户6295 追问 2024-10-15 16:42

那需要取的什么资料做原始凭证吗,白条入账不好吧

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齐红老师 解答 2024-10-15 16:43

Yeah这个自己写个单就可以了,其实你不用税前扣除,自己写个单就没问题的。

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快账用户6295 追问 2024-10-15 16:45

还有就是那张发票我开错了,人家确实也少打了15元过来,他的发票还没有认证,我可不可以选那张发票做红字冲15元呢,我这么操作了,她是不是抵扣的时候只能抵扣票面金额-15元呢

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齐红老师 解答 2024-10-15 16:46

你好,你可以冲,但是建议你全部红冲,然后重新开。

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快账用户6295 追问 2024-10-15 16:47

好的,我知道了,谢谢

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齐红老师 解答 2024-10-15 16:49

你好,不用客气的了。

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你好,你这个建议你就十五块钱不要了
2024-10-15
 你好;       购买方开红字信息表; 你开红字发票红冲; 到时做红冲收入分录 和退货成本分录   
2022-10-18
不需要调整,直接做今年的业务就可以 借:应收账款(红字) 贷:主营业务收入(红字) 销项税额(红字) 货品退库 借:主营业务成本(红字) 贷:库存商品(红字)
2022-04-15
同学你好,你们之前开错的发票还是要冲红的,后面把你们开票这个事情好好规划一下,尽量不要因为这种错误开错,如果税务局专管员问你,到时候再说,不问你,你不用专门找他
2020-09-07
可以 但是你税务局系统的那些修改不了
2020-12-13
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