请假扣除的 50.45 的分录: 计提工资时: 借:业务活动费用 / 单位管理费用等 45246.36 贷:应付职工薪酬 —— 工资 45246.36 发放工资时: 借:应付职工薪酬 —— 工资 50.45 贷:业务活动费用 / 单位管理费用等 50.45 实际支付工资: 借:应付职工薪酬 —— 工资 40901.09 贷:银行存款 40901.09 九月份员工降薪 300 的分录: 冲减多计提的工资: 借:应付职工薪酬 —— 工资 300 贷:业务活动费用 / 单位管理费用等 300

老师 支付5月份工资时:借:应付职工薪酬-工资43500 贷:应付应付款-社保2567.14 其他应付款-张三 -1164.85 应交税费-应交个税 995 银行存款 41102.71 6月份A公司应发工资总额为:47218.58元,公司承担社保3574.85元,个人承担社保3379.7元(其中张三6月份的社保仍由公司代垫1164.85元),6月份张三有工资1425扣除5月份1164.85元后,6月份发260.15元。 计提工资:借:管理费用 工资 47218.58 那么支付6月份工资是怎么写呢?分录与金额怎么确定呢?
员工社保是公司全部承担的,申报工资的时候还是有将个人部分写开。因为是做的先发再申报,8月发了工资,9月才申报,个税也是9月扣。做账我是,计提借,管理费用-职工,贷,应付职工薪酬。发放:借应付职工薪酬,贷社保个人部分,贷个税,银行存款。但是这样银行存款发出去带的金额和8月实际发放的金额就对不上了 ,或者说,个税部分我应该单独做一个分录计提吗?九月做账再来发放。那个人社保部分应该怎么做呀,因为申报工资,填基本养老,医疗的时候有填。求求老师们救救孩子吧
2月份工资表里,有一个员工个税少扣,在三月份发放2月份工资的时候,做了其他应收, 借:应付职工薪酬 借:其他应收款 贷:银行存款 贷:其他应收社保 贷:其他应收公积金 贷:个税 少扣的这部分个税,在做三月份的工资时在工资表中剪掉了这一部分,3月份计提工资是按减掉后工资计提的,4月份发三月份工资的时候怎么冲掉其他应收那部分
老师麻烦帮忙看一下这个账务处理 2022年11月计提工资 借:管理费用45147.27 贷:应付职工薪酬45147.27 计提11月代扣社保公积金借:应付职工薪酬4099.09 贷:其他应付款/代扣社保费3096.25 其他应付款/代扣公积金540 应交税金/个人所得税462.84 实际发放工资时发现有个人多扣了21元个税,想着在12月给补发回来 12月工资年底工资表又给错了,多加入一个不该加入的人员工资, 12月计提工资时 借:管理费用/工资42820贷:应付职工薪酬42820 计提12月代扣社保公积金借:应付职工薪酬/工资4063.86 贷:其他应付款/代扣社保3096.25 其他应付款/代扣公积金 540 应交税费/个人所得税 427.61 12月做错账个税427.61元,实际个税442.61元 2023年发放工资时怎么都找不平, 诉求想把去年的12月份计提重回,重新做正确的分录,12月份有笔工资485元在2月份发放的。
老师您好,比如我三月份的社保,三月份当月银行就代扣款了。那我的分录可不可以这样写借:管理费用一社会养老保险(公司承担部分)。贷:其他应收款一社会养老保险(个人部分)。贷:银行存款。四月份发放三月份工资的时候。做分录借:应付职工薪酬一工资(应发数)贷:其他应收款一社会养老保险(个人承担部分)应交税费一应交个税贷:银行存款。我之前是不计提工资和社保、公积金费用的,请老师指点一下,谢谢!
老师,企业所得税汇算中期间费用表中的保险费用一栏是填写企业承担员工的社保部分吗?还是公司交纳的商业保险
老师工程施工科目是有收入在结转是不
老师,一栋别墅,三层分别租给三个不同的公司,去税局代开房租发票,可以一个月给三家开发票吗,一下子都开出一年的,还是分三个月开比较好,对税费有影响吗
一般纳税人公司 因股东理念不合要解散 剩余的房租费跟装修费未摊销完 可以把这些费用转给另一个股东吗
个人所得税申报,本期收入填写需要扣除宿舍电费不,比如工资表应发8000,宿舍扣费30,我应该填8000,还是7970
小规模公司,第一季度按5%开具不动租赁发票,4月份申报第一季度的增值税是我按3%申申报?比如按3%申报,后期作废5%然后重开3%的发票该怎么做会计分录?会计分录指导一下
企业所得税季度报上,职工薪酬这栏,如何从自然人系统上查询到这一季度我们累计报了多少收入?
小规模单位,经营范围餐饮和养植,购买了600棵果树苗,没发票能入帐吗,怎么处理帐务问题
实收资本印花税是收到注资款的当月就要交吗?
老师你好,出口业务,公司取得发票项目是*物流辅助服务*快件费,这个属于运保费吗
好的 谢谢老师
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