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请问老师,企业所得税季度申报多了职工薪酬要申报,其中实际支付给职工的应付职工薪酬提示说,与本年个人所得税扣缴申报表申报工资薪金支出的月平均值有差异,这个申报工资薪金支出的月平均值怎么计算,在个税扣缴申报表上如何取数?谢谢
老师:您好!这个季度的所得税申报有个问题想请教一下,我刚接手一家公司账务几个月,之前会计去年计提了40多万的应付职工薪酬,都已经报了个税,但还没发放。今年的汇算清缴也没有把这笔调整,(这40多万是去年的应付职工薪酬数据,这次申报企业所得税,已计入成本的职工薪酬这栏数据我应该如何填报?
老师好,所得税季度申报突然改版,增加职工薪酬已计入成本费用的职工薪酬,第二列实际支付给职工的应付职工薪酬。这二项怎么填?都是1-9累计吗?这二项与个税报表与企业所得税汇算清缴表有什么联系? 我们公司是跨月支付,甚至跨两月付工资。单位账是去年11月,12月,到年底的11月这样做账,而汇算清缴是去年全年。我在报汇算清缴都是账上取数减以前年度11,12月再加下本年12月申报的,这样是一整年。
老师:您好!这个季度的所得税申报有个问题想请教一下,我刚接手一家公司账务几个月,之前会计去年计提了40多万的应付职工薪酬,都已经报了个税,但还没发放。今年的汇算清缴也没有把这笔调整,(这40多万是去年的应付职工薪酬数据,这次申报企业所得税,已计入成本的职工薪酬这栏数据我应该如何填报?
老师们,小规模企业3季度共开了3张发票,9月份开了一张红字发票金额比较大,所以7-9月不含税收入总计是负数,-82524.75元,我现在看1-9月税务系统上累计不含税收入是466836.64元,这个会计账面也是466836.64元,申报企业所得税时提示我填写的466836.64元与增值税申报表中不含税收入有差异,增值税申报不好税收入是5439361.39元,差异刚好就是3季度不含税收入—82524.75元,请问老师,这个企业所得税申报表收入我该按多少填写?
小规模公司,第一季度按5%开具不动租赁发票,4月份申报第一季度的增值税是我按3%申申报?比如按3%申报,后期作废5%然后重开3%的发票该怎么做会计分录?会计分录指导一下
老师你好,出口业务,公司取得发票项目是*物流辅助服务*快件费,这个属于运保费吗
老师您好!耳机销售开票,是哪个商品和服务税收分类编码
老师,你好!所得税季报申报中计入成本费用的职工薪酬是指?实际支付给职工的应付职工薪酬是指?
采购服务,目前只需要确认部分成本,但是需要用进项税额,成本又不能过高,多的成本暂挂什么科目
公司承接校园绿化项目,购买化肥农药入账什么科目,用银行存款购买科目怎么写
小规模公司,第一季度按5%开具不动租赁发票,4月份申报第一季度的增值税是我按5%申报还是3%申报?比如按3%申报,后期作废5%重开3%的发票该怎么做会计分录?
借款合同交印花税是用不含税金额还是合同总金额来交?
老师,我们招的临时工发的现金,要申报个税吗,这个没有交社保有没有影响 。没有签临时工合同,有的干几天就走了。
老师,柠檬云导出的财务报表,选择的是税局的格式,直接上传到税局后是要修改本期金额为本年累计金额吗