你好,6月份表需要调,7月初的数应该与6月底的数一致

银行存款日记账出现负数,差额刚好是余额调节表上的未达账金额,在6月份的时候余额调节表要加上这个未达账款才能和银行存款对上,7月把这笔账入账做了为什么余额调节表还是要加上这笔余额才对得上,之前这个这个账户余额一直大于这个未达账的钱所以每次调节表加上这个数字就没管它,现在这个账户的余额都用完了就出现了赤字,怎么处理呀?
∽因为收入没有理清,所以系统在挂账,现提供给银行调的表,5月份调表了,现银行要7月表,请问直接调7月表,那么6月表需要调整吗,保持前后连续行 6月份已调好表,请问7月能把6月份的报表调平跟7月系统一致?
∽因为收入没有理清,所以系统在挂账,现提供给银行调的表,5月份调表了,现银行要7月表,请问直接调7月表,那么6月表需要调整吗,保持前后连续行 6月份已调好表,请问7月能把6月份的报表调平跟7月系统一致?
因为收入没有理清,所以系统在挂账,现提供给银行调的表,5月份调表了,现银行要7月表,请问直接调7月表,把未分配利润调一致就可以了吗?
因为收入没有理清,所以系统在挂账,现提供给银行调的表,5月份调表了,现银行要7月表,请问直接调7月表,把未分配利润调一致就可以了吗?
老师 ,你好,我们是一般建材商贸公司,那个出入库单据应该放在哪个凭证后面
母子公司,税务能独立核算吗?
贸易出口,退税发票的单位报关单的单位不一致可以匹配退税吗?
有知道资产负债表中的,应收账款,所有者权益(或股东权益)等它们的期末金额咋算不,我不知道该加什么或者该减什么。
社保里的大额医疗 不能在交个税的时候税前扣除吗
老师,固定资产的大修理支出按照尚可使用的年限开分摊,计入长期待摊费用,为什么不通过在建工程,进而直接计入固定资产原值呢?这样岂不是更麻烦。
老师,请问电子发票红冲部分的步骤是什么样的?
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请问老师,公司无形资产已经摊销完了,汇算清缴资产折旧摊销要不要填数据了?
老师直接根据调后6月表,调为系统7月表,要一一比对科目吗,
是的 要比较一下科目
老师,我调整的思路:每个科目,逐一调整,资产=负债十所有者权益,保持平衡可以吗
可以,必须保持资产=负债十所有者权益
如预付款7月末5000万,6月为3000万,则7月多2000万,那么借银行存款2000万,贷其他应付款2000万,这就调平了吗
借银行存款2000万 贷预付账款2000万
然后借,预付账款2000万,贷,银行存款2000万对吗调平
你做银行存款需要银行流水,如预付款7月末5000万,到预付款的发票贷预付账款 才能平
提供融资银行,7月末5000万,真实的,只是把我之前账调跟实际7月账一致,这个思路公式对吗?
如果预付了 借预付账款贷银行存款 到票 借库存商品等 贷预付账款 这样预付账款才能平
我不是问这个而是问调账思路对吗?
思路是没有问题的
老师,资产科目,每一科目调平,负债每一科目调平,最后每一个科目余额汇总,就是应为数字吗?
是的,是这个意思的
我昨天调好账不平,?
请问具体是哪里不平