你好,6月份表需要调,7月初的数应该与6月底的数一致
请问下老师:今年6月初时税务专管员联系告知我们4月抵扣的有一家公司的发票失控,让做进项税额转出 ,当时5月份的报表已申报完成,直接去大厅更改的4月申报表并补齐了这笔税额, 结果7月申报6月报表时以为自动更改数据了,就没管它,今天准备申报7月份报表时发现数据还是没调整过来,应纳税额和已交税额那里都还没有加上之前补交的这笔数额,这种情况怎么办
银行存款日记账出现负数,差额刚好是余额调节表上的未达账金额,在6月份的时候余额调节表要加上这个未达账款才能和银行存款对上,7月把这笔账入账做了为什么余额调节表还是要加上这笔余额才对得上,之前这个这个账户余额一直大于这个未达账的钱所以每次调节表加上这个数字就没管它,现在这个账户的余额都用完了就出现了赤字,怎么处理呀?
∽因为收入没有理清,所以系统在挂账,现提供给银行调的表,5月份调表了,现银行要7月表,请问直接调7月表,那么6月表需要调整吗,保持前后连续行 6月份已调好表,请问7月能把6月份的报表调平跟7月系统一致?
∽因为收入没有理清,所以系统在挂账,现提供给银行调的表,5月份调表了,现银行要7月表,请问直接调7月表,那么6月表需要调整吗,保持前后连续行 6月份已调好表,请问7月能把6月份的报表调平跟7月系统一致?
因为收入没有理清,所以系统在挂账,现提供给银行调的表,5月份调表了,现银行要7月表,请问直接调7月表,把未分配利润调一致就可以了吗?
小规模开的采购专票能不能抵扣一般纳税人的进项
老师,资产负债表的存货填写余额就不对,但是填写本期减少额就是对的,到底是哪里出问题了。如果不想解答就不要接问题,谢谢
你好老师,请问编制现金流附表的时候,经营性应付里面的应付账款可能会包含应付工程款和设备款,这两项要不要剔除呀
公司减资帐务处理。需要交税吗
简历制作+工作答疑课程在哪
机器设备每个月都折旧 折旧到什么时候可以不用折旧?
甲公司是乙公司的母公司,2×24年6月30日,甲公司将其生产成本为120万元的W产品以200万元的价格销售给乙公司,乙公司将W产品作为固定资产核算,预计使用5年,预计净残值为0,采用年限平均法计提折旧,不考虑其他因素,该固定资产在甲公司2×25年12月31日合并资产负债表中列示的金额为( )万元。老师这道题为什么不是用(200-120)*6/60-8=72?
老师好,公司注销,成本大于收入报表可以报送吗
离职后福利 为什么还要提社保费 是提的离职员工当月的社保费吗
发行债券取得长投,又支付了发行费,分录怎么写
老师直接根据调后6月表,调为系统7月表,要一一比对科目吗,
是的 要比较一下科目
老师,我调整的思路:每个科目,逐一调整,资产=负债十所有者权益,保持平衡可以吗
可以,必须保持资产=负债十所有者权益
如预付款7月末5000万,6月为3000万,则7月多2000万,那么借银行存款2000万,贷其他应付款2000万,这就调平了吗
借银行存款2000万 贷预付账款2000万
然后借,预付账款2000万,贷,银行存款2000万对吗调平
你做银行存款需要银行流水,如预付款7月末5000万,到预付款的发票贷预付账款 才能平
提供融资银行,7月末5000万,真实的,只是把我之前账调跟实际7月账一致,这个思路公式对吗?
如果预付了 借预付账款贷银行存款 到票 借库存商品等 贷预付账款 这样预付账款才能平
我不是问这个而是问调账思路对吗?
思路是没有问题的
老师,资产科目,每一科目调平,负债每一科目调平,最后每一个科目余额汇总,就是应为数字吗?
是的,是这个意思的
我昨天调好账不平,?
请问具体是哪里不平