你好,6月份表需要调,7月初的数应该与6月底的数一致

银行存款日记账出现负数,差额刚好是余额调节表上的未达账金额,在6月份的时候余额调节表要加上这个未达账款才能和银行存款对上,7月把这笔账入账做了为什么余额调节表还是要加上这笔余额才对得上,之前这个这个账户余额一直大于这个未达账的钱所以每次调节表加上这个数字就没管它,现在这个账户的余额都用完了就出现了赤字,怎么处理呀?
∽因为收入没有理清,所以系统在挂账,现提供给银行调的表,5月份调表了,现银行要7月表,请问直接调7月表,那么6月表需要调整吗,保持前后连续行 6月份已调好表,请问7月能把6月份的报表调平跟7月系统一致?
∽因为收入没有理清,所以系统在挂账,现提供给银行调的表,5月份调表了,现银行要7月表,请问直接调7月表,那么6月表需要调整吗,保持前后连续行 6月份已调好表,请问7月能把6月份的报表调平跟7月系统一致?
因为收入没有理清,所以系统在挂账,现提供给银行调的表,5月份调表了,现银行要7月表,请问直接调7月表,把未分配利润调一致就可以了吗?
因为收入没有理清,所以系统在挂账,现提供给银行调的表,5月份调表了,现银行要7月表,请问直接调7月表,把未分配利润调一致就可以了吗?
老师,我新接手一家公司,他们家应付账款是借方余额,我不知道怎么分预付和应付,他们都记在应付账款里了!
老师,工商年报中,个税金额多填了一倍,是因为导出时没有筛选导致的,已经上报了后才发现,会被查嘛?会有什么风险嘛?
政府项目,我国企只赚代建费,日常代收代支费用,需要通过合同负债和合同履约成本来核算吗?
老师,给对方汇了一笔货款返利,然后我方开返利的红冲发票,发票内容怎么开呢
请问老师,一个自然人股东占股百分之七十,一个法人股东占股百分之三十,这样的企业是什么企业类型啊
我们收到的保安服务费发票,税额是194.29元,发票金额是40800元,税率是多少钱?
老师,建筑公司承建房建项目,项目上开来公司的菜、米、油、猪肉、鸡肉的,能作成本税前扣除吗
老师,对方专票没认证,并且这张发票是跨年的,现在红冲部分,要是不经对方在税局系统做同意,我方可以直接开红字发票吗
老师,请问一下,如果是客户报关的,我们做出口退税怎么弄
其他应收款50万转主营业务收入怎么做凭证
老师直接根据调后6月表,调为系统7月表,要一一比对科目吗,
是的 要比较一下科目
老师,我调整的思路:每个科目,逐一调整,资产=负债十所有者权益,保持平衡可以吗
可以,必须保持资产=负债十所有者权益
如预付款7月末5000万,6月为3000万,则7月多2000万,那么借银行存款2000万,贷其他应付款2000万,这就调平了吗
借银行存款2000万 贷预付账款2000万
然后借,预付账款2000万,贷,银行存款2000万对吗调平
你做银行存款需要银行流水,如预付款7月末5000万,到预付款的发票贷预付账款 才能平
提供融资银行,7月末5000万,真实的,只是把我之前账调跟实际7月账一致,这个思路公式对吗?
如果预付了 借预付账款贷银行存款 到票 借库存商品等 贷预付账款 这样预付账款才能平
我不是问这个而是问调账思路对吗?
思路是没有问题的
老师,资产科目,每一科目调平,负债每一科目调平,最后每一个科目余额汇总,就是应为数字吗?
是的,是这个意思的
我昨天调好账不平,?
请问具体是哪里不平