你好,6月份表需要调,7月初的数应该与6月底的数一致

银行存款日记账出现负数,差额刚好是余额调节表上的未达账金额,在6月份的时候余额调节表要加上这个未达账款才能和银行存款对上,7月把这笔账入账做了为什么余额调节表还是要加上这笔余额才对得上,之前这个这个账户余额一直大于这个未达账的钱所以每次调节表加上这个数字就没管它,现在这个账户的余额都用完了就出现了赤字,怎么处理呀?
∽因为收入没有理清,所以系统在挂账,现提供给银行调的表,5月份调表了,现银行要7月表,请问直接调7月表,那么6月表需要调整吗,保持前后连续行 6月份已调好表,请问7月能把6月份的报表调平跟7月系统一致?
∽因为收入没有理清,所以系统在挂账,现提供给银行调的表,5月份调表了,现银行要7月表,请问直接调7月表,那么6月表需要调整吗,保持前后连续行 6月份已调好表,请问7月能把6月份的报表调平跟7月系统一致?
因为收入没有理清,所以系统在挂账,现提供给银行调的表,5月份调表了,现银行要7月表,请问直接调7月表,把未分配利润调一致就可以了吗?
因为收入没有理清,所以系统在挂账,现提供给银行调的表,5月份调表了,现银行要7月表,请问直接调7月表,把未分配利润调一致就可以了吗?
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
老师直接根据调后6月表,调为系统7月表,要一一比对科目吗,
是的 要比较一下科目
老师,我调整的思路:每个科目,逐一调整,资产=负债十所有者权益,保持平衡可以吗
可以,必须保持资产=负债十所有者权益
如预付款7月末5000万,6月为3000万,则7月多2000万,那么借银行存款2000万,贷其他应付款2000万,这就调平了吗
借银行存款2000万 贷预付账款2000万
然后借,预付账款2000万,贷,银行存款2000万对吗调平
你做银行存款需要银行流水,如预付款7月末5000万,到预付款的发票贷预付账款 才能平
提供融资银行,7月末5000万,真实的,只是把我之前账调跟实际7月账一致,这个思路公式对吗?
如果预付了 借预付账款贷银行存款 到票 借库存商品等 贷预付账款 这样预付账款才能平
我不是问这个而是问调账思路对吗?
思路是没有问题的
老师,资产科目,每一科目调平,负债每一科目调平,最后每一个科目余额汇总,就是应为数字吗?
是的,是这个意思的
我昨天调好账不平,?
请问具体是哪里不平