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老师,好。报完汇算的时候,我们把往年的账全部捋了一遍,发现其中有一个费用多计提了5280元,当时我是直接把这个费用删了,现在发现未分配利润的期末数减期初数不等于净利润,现在我应该怎么处理。

2024-10-16 17:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-10-16 17:06

应冲减多计提费用的当期成本或费用科目,并调整未分配利润。可做一笔红字冲回凭证,将之前删除的多计提费用正确冲减。检查调整后财务报表是否平衡。

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应冲减多计提费用的当期成本或费用科目,并调整未分配利润。可做一笔红字冲回凭证,将之前删除的多计提费用正确冲减。检查调整后财务报表是否平衡。
2024-10-16
你好,发生 了以前年度损益调整事项的情况下,报表关系是 未分配利润期末数=未分配利润期初数%2B净利润本年累计%2B(—)以前年度损益调整
2021-11-15
你好,你这个利润分配未分配利润是不是倒挤出来的?如果是这样的话没法修改。
2020-09-07
报销的准备收回来吗?如果是的话,借其他应付款贷利润分配未分配利润。然后,你想要一致的话,你就去修改年初未分配利润和其他应付款
2025-01-15
早上好,没有影响,在利润表未分配利润期末那里用公式=利润表的本年累计未分配利润%2B这个数就可以了
2024-03-03
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