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老师,子公司24年2月的时候全部股权转给个人了,然后备注转交前的债权债务和个人无关。现在原子公司那边在24年2月前发生的应收账款欠款方已付到公司,那原子公司把这笔账款付过来给我们公司的话我们账务处理是要做到投资收益吗?还是营业外收入?他们自己的账务处理又是怎么样的?
老师,我们子公司今年一月份股权已经全部转出去了,有说明之前的债权债务和接收人无关。当时谈好的转让金额已经转过来。但还有一些应收账款当时还没收完,现在相关的客户才把款付到原分公司,我现在要求原子公司把这些款付过来,那我们要开什么发票给他们?他们账是要做到哪里?
老师,公司一月已经把全部股权转让出去,转让金额对方已经全部付过来,我们账务做到投资收益。但有说明之前的债权债务和对方无关系,现在的问题是当时银行账户有余额、库存金额、员工借支、租金押金等等还没支付给我们,现在他们要把这些款项的总额付过来,那么我们应该开什么发票给他们?他们账务怎么做?
老师,今年一月份我们子公司已经全部股权转让出去,当时是以低价全部转出去,如投资20万,对方付8万给我们,当时做了投资收益负12万。但是转让说明有备注以前的债权债务和他们没有关系,当时转让的时候账户余额还有几千,还有房租押金、员工借支等等共2万元,请问现在对方把这两万付过来我是要冲投资收益还是放到营业外收入?
老师,我们子公司今年2月份股权已经全部转让出去,然后系统账已经对冲结清,但当时那边跟总公司要的货是这样,现拿货卖出去了再付给总公司,当时交接的时候还有几千块钱的货没结清,对方还没确认要,也没退回来,然后就先放那里了。后面卖掉了,但系统账已经结清了,那现在这笔货款(之前他们那边挂应付账款,但已经跟应收账款对冲完结清了),现在他们把这笔货款付过来,要怎么进行账务处理?
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好的 老师
您好,我们协助收款,开服务费发票,我们确认服务费收入,他们是 管理费用-咨询服务费。
不是,那些应收账款是以前的客户还没付的,现在付到转出去的原子公司,那他们把这些款付过来我们开服务发票吗?我怎么感觉不太妥当
您好,除了服务费没有其他发票合适开,没有货物
对我们来说,不应该是属于营业外收入吗?他们现在把这些款付过来是不是也是营业外支出?
您好,营业外收入和营业外支出多不好,咱一样交增值税,他们放在营业外支出申报都不方便,这个科目一般是要纳税调增的
那这个为什么要放服务费呢,而且也不是我们协助收款吧?
您好,服务费涉及的范围广呀,就是协助他们收回客户的货款了,他们账上本来有应收款,现在账平了
好的 我还是不太懂,不过谢谢老师啊
亲爱的朋友,您太客气了, 祝您工作顺利,生活顺意~ 希望能帮助到您, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~