这些不是你单位的收入,不需要开发票的 你当时往来科目有没有余额?你转出去的这个企业,让他评了这些科目不行。

老师,子公司24年2月的时候全部股权转给个人了,然后备注转交前的债权债务和个人无关。现在原子公司那边在24年2月前发生的应收账款欠款方已付到公司,那原子公司把这笔账款付过来给我们公司的话我们账务处理是要做到投资收益吗?还是营业外收入?他们自己的账务处理又是怎么样的?
老师,我们子公司今年一月份股权已经全部转出去了,有说明之前的债权债务和接收人无关。当时谈好的转让金额已经转过来。但还有一些应收账款当时还没收完,现在相关的客户才把款付到原分公司,我现在要求原子公司把这些款付过来,那我们要开什么发票给他们?他们账是要做到哪里?
老师,公司一月已经把全部股权转让出去,转让金额对方已经全部付过来,我们账务做到投资收益。但有说明之前的债权债务和对方无关系,现在的问题是当时银行账户有余额、库存金额、员工借支、租金押金等等还没支付给我们,现在他们要把这些款项的总额付过来,那么我们应该开什么发票给他们?他们账务怎么做?
老师,今年一月份我们子公司已经全部股权转让出去,当时是以低价全部转出去,如投资20万,对方付8万给我们,当时做了投资收益负12万。但是转让说明有备注以前的债权债务和他们没有关系,当时转让的时候账户余额还有几千,还有房租押金、员工借支等等共2万元,请问现在对方把这两万付过来我是要冲投资收益还是放到营业外收入?
老师,我们子公司今年2月份股权已经全部转让出去,然后系统账已经对冲结清,但当时那边跟总公司要的货是这样,现拿货卖出去了再付给总公司,当时交接的时候还有几千块钱的货没结清,对方还没确认要,也没退回来,然后就先放那里了。后面卖掉了,但系统账已经结清了,那现在这笔货款(之前他们那边挂应付账款,但已经跟应收账款对冲完结清了),现在他们把这笔货款付过来,要怎么进行账务处理?
你好老师 用一个lp地址可以给多家企业开发票吗 税务局有规定吗?
老师好,2月A客户发货金额300万,成本280万,另A客户退货金额100万,成本90万,因为3月我们再补给A客户100万的货,A客户说:2月不用开红字发票100万,这样操作可以吗,账务上如何处理合理?我们用的金蝶云星空。
今年发现去年管理费用多记了,那今天汇算前调整和汇算后调整账务和税务调整有什么区别?
2月份零申报个税怎么报不了了
现在开通税务,社保也必须开通吗?
原来做的分录 借:主营业务成本—食材成本 贷:应付账款—暂估 现在项目完了,要把暂估冲掉,那就直接把这个分录冲红就行吗
项目结束了,可是租的宿舍还有1个月,也退不了,那么还是要把这个房租做成这个项目的成本吗
老师,您好,新入职了一个商贸公司,主要做化工原料的,现在在做内账,目前外账是代理记账在做,7月份到期,有一个问题代理记账开票后库存会出现负数,这个公司产品有200多种,即使是同种产品因为上游开的不一样,哪怕只是多一个标点符号,代理记账公司在做库存的时候也会根据开来的发票进行新增。我想问一下我在接手后,应该怎么做才能规避这个风险。还有像这种商贸公司外账还有什么需要注意的问题吗?
IFERROR和vlookup函数 嵌套公式 两个条件怎么写公式
老师:退休人员在一家公司签了劳务合同,每月工资为5000元公司每月代扣800月个税,也享受一年60000的抵扣吗
但这些都是我们公司之前投款过去的啊,像银行余额,也是我们转过去剩下的;库存余额也是我们公司发过去剩下的(先卖再付),还有押金什么的,也是之前交的。跟新接手人无关啊,所以他们要把这个款付过来
你这个库存金额是库存商品的吗?如果是的话,这个商品的你们可以开发票开商品的。
是的,那银行余额、员工借支还款、押金之类的呢
这个服务类的看你们有什么服务的范围,或者是对方能用得上的
开个什么服务发票给他们呢?我在想要不不开发票,我们收到这笔款做到营业外收入,他们做到营业支出,这样可以吗
最好不要开发票,因为这个不是你销售出去的。
这个不开发票,我们做营业外收入,他们做营业支出可以吗?但这样他们企税岂不是要调增
可以的,对方多交税的。
但是对方收到这些钱的时候,他还做了收入吗?
他们收到的也只是员工借支归还的冲借支了,没有其他当收入的。
那就不做收入,他们做往来,这个也不涉及到调增的。
他们现在已经跟我们没有关系了啊,只是把款付给我们而已,那他们要做什么往来?
借银行存款,贷其他应付款,借其他应付款,贷银行存款,做这个往来, 他收到的时候做怎么做的?
给他出一个委托书,委托他收款
他收到是冲借支是冲账,因为账上还有借支没有冲平
支付出去借营业外支出贷银行存款,他不会损失什么的