首先计算不含税的成本和收入,然后求差值。成本=495/(1+13%),收入=售价/(1+13%)。利润=收入-成本。注意207部分按9%税率调整成本计算。
老师我开出去58万的销售,是9个点的,我进项票是13个点的,需要多少进项票,计算公式是什么?
老师,请问下,含税金额185万,13个点的,这是购进开的发票含税金额,公司的税点是9个点,那如果卖出,按13个点,金额是多少呀,需要加减进项税和销项税吗
老师如开10万增值税是9个点的发票出去,另一个要开多少金额的票13点的票给我,才和9个点增值税金额一样多,请问怎么算
进项税额有6个点13个点的,那算税额我是算总的含税金额再减去不含税金额得出要交的增值税税额?这个6个点和13个点需要分开算吗?
老师 我的进项税额:2683.87元, 我这边增值税是需要按销项含税金额的1%缴纳增值税达到税负,那么根据我的进项税额开13个点的销项发票,可以达到1个点 可以开出多少销项发票含税
灾后公路水毁恢复建设项目,这种开发票是属于建筑服务还是劳务
定金和订金的区别在哪里
刚刚入职一家公司,面试说好的工作的内容。交接过程中领到把重要的工作剥离给了另外一个新员工,剩下的工作量少且不重要。这样的情况下如何处理比较合适
老师 申报工资人数超过30人 是不是就要缴纳残保金?残保金的基数是上年总的计提的工资吧,人数是一年的平均人数吗?
现在新注册的公司要5年完成实缴吗?
您好,年底成本差20万,别直接塞进主营业务成本(会虚增费用),也别长期挂账或扔到下一年!先找原因,如果是正常生产损耗,就调进当年生产成本(影响后续产品成本),如果是管理问题,通过“以前年度损益调整”调进当年利润(不直接影响当年主营成本)。总之:差额当年必须处理完,不能拖着不管或乱挂科目,否则账不准还违规。 问题还没问完,请教董效彬老师回答一下吧
老师好,计提工资是当月计提下个月的工资吗
没有发票的费用在报税的时候就不可以抵消税前收入 来少缴税吗?
收到投资款,实收资本做完账就可以吗?还是需要缴纳印花税。怎么操作呢。全部流程。
集体合同里企业的权利和义务
进项207是9个点,220销项13个点,利润是多少怎么算?
先计算不含税的成本和收入。成本=207/(1+9%) + 495/(1+13%),收入=220/(1+13%)。利润=收入-成本。这样算出的就是你的利润。
但是进项票点低于销项税点可以直接减差额吗?
可以的,直接用销项总额减去进项总额,再乘以各自的适用税率后相减,即为应纳税额。利润则为收入减去成本(含税额)。具体计算需细致区分各笔交易。