借其他应付款贷管理费用 借管理费用 进项 贷其他应付款。
老师,6月底暂估费用,借管理费用—其他150000,贷其他应付款—其他150000,7月费用发票3000,怎么冲减暂估,
暂估费用借管理费用贷其他应付款,我应该怎么冲
暂估费用借管理费用贷其他应付款,后面没有发票我应该怎么冲
暂估费用,借:管理费用-其他,贷:其他应付账款-法人。收到发票怎么红冲
暂估费用,借:管理费用-其他,贷:其他应付账款-法人,收到发票:红冲:借:其他应付账款-法人,贷:管理费用-其他。一笔正确:借:管理费用-其他,贷:其他应付账款-法人,还需要现金付吗?
老师好,有一个路桥项目,甲方是交通局,归财政拨款,我们是挂靠方同时也是劳务分包公司,7月份甲方拨付预付款14万元其中含劳务费30万元,被挂靠方给甲方开了140万元普通发票,9个点的税率,周四甲方又给了45万元劳务费,被挂靠方给甲方开了9个点的建筑服务‘工程款的普通发票,老师被挂靠方可不可以给甲方开3个点的普票
老师,今年审计考了一题,内控处理器11月变了,没有测之前的,以后测变的,但是不信赖前后,这是恰当还是不恰当
老师,适合采用零基预算编制方法的费用预算都有什么?
请老师解答一下这个题,最好分析一下。
固定资产计提折旧,折完了,剩了200的净残值怎么写分录
公司产品技术附加值高是什么意思?老师
老师,印花税在填写买卖合同的计税金额时,如果没有合同,只有发票,实际工作中,是按含税金额填,还是按不含税金额填?
公司要上市,和是不是高新技术企业有什么关系?
损耗率是怎么计算的?
老师,委托另外机构研发项目,除需按80%及不超过境内研发三分之二的部分做加计扣除外,加计扣除还收时间影响吗?不能一次记加计扣完?