您好,确认无发票,汇算清缴纳税调增再冲
老师 年底暂估费用,然后2021年1月发票取得时候在冲费用分录,其他应付款的的明细科目是写暂估吗? 暂估 借:管理费用 贷:其他应付款–暂估
提问一下,成本暂估,借主营业务成本,贷,应付账款应该如何做冲销;管理费用暂估,借管理费用,贷其他应付款,应该如何做冲销,谢谢
老师,6月底暂估费用,借管理费用—其他150000,贷其他应付款—其他150000,7月费用发票3000,怎么冲减暂估,
暂估费用借管理费用贷其他应付款,我应该怎么冲
暂估费用借管理费用贷其他应付款,后面没有发票我应该怎么冲