借其他应付款3000, 借管理费用-3000 借管理费用,3000 贷其他应付款3000

暂估费用15万,借管理费用—其他 贷其他应付款—其他,老师我要怎么冲减这15万,小规模公司
老师,6月底暂估费用,借管理费用—其他150000,贷其他应付款—其他150000,7月费用发票3000,怎么冲减暂估,
公司6月底暂估费用15万,7月来费用票1.5万,收入1.5万,先红冲暂估,还是收入,6月底做的暂估分录,借管理费用—其他15,贷其他应付款—其他15,怎么做分录
暂估费用借管理费用贷其他应付款,我应该怎么冲
暂估费用借管理费用贷其他应付款,后面没有发票我应该怎么冲
老师,深圳的工商年报,如果逾期了2天,市场监督管理局会打电话企业吗?会不会罚款之类的
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
老师,注册资本500万,想降为5万,需要怎么操作。
不是借管理费用-150000,贷其他应付款—15000,然后在写借管理费用3000,其他应付款3000嘛
你好,你这个不是实际发生了,15万 发票来了一部分以后还会有发票?
暂估的费用,不是成本,15万不可能一下扣除的,只能来一点发票冲一些
你好,那你就来了多少充多少,以后再继续充就是了。不管成本费用,都可以这么做
7月3千费用冲减暂估,那收入1.5怎么操作,老师一般你们怎么操作的,暂估费用每月来费用票,那收入不是没有费用了嘛
收入1.5万,你是多做了还是少做了,没有少做,没有多做不影响的 你的成本是多少的?
来的费用发票,一直红冲暂估费用了,拿每月收入了,暂估一个季度按照收入做一次嘛
你好,可以的,可以这么做的。
是你没有考虑成本是不是,你的成本是多少。
是工作室,没有成本
你开出去的是什么业务的?你有收入就会有成本,如果没有成本,容易被认为虚开发票。
老师,股东支付宝转款给公司对公账户,支付工资
怎么做分录
借银行 贷其他应付款, 借应付职工薪酬工资,贷银行存款
老师,公司是做传媒工作室的,开出去的设计服务—制作费
对方开给我们那些发票可以抵扣成本
借银行存款或是应收账款, 贷主营业务收入 应交税费应交增值税
我的意思对方可以开给我们那些成本,我们开出的制作费
人工费、材料费、设计的工具、水电费、房屋租金,这都是成本。
我不是开出了设计服务—制造费 对方也要给我开过来设计服务嘛
可以的,可以这么做的,可以包出去的。