借其他应付款3000, 借管理费用-3000 借管理费用,3000 贷其他应付款3000
老师,小规模纳税人开专票了,这个怎么做账,用计提吗?分录怎么写啊
水果不属于免税的吗,,
收到合同定金的会计分录
小规模纳税人连续12个月内开票收入超过500万,在下个季度申报期内可以红冲吗
这个要怎么弄才可以练习
1.老师,您好!我想问一下,购买材料时借:应付账款100,贷:银行存款100,月末发票没回来,是借:原材料100 贷:应付账款—暂估100吗? 2.如果这样,资产负债表是按重分类做吗?有暂估的
老师,麻烦问下,公司有股东要退股,而且要分红,怎么做账,交哪些税,分录怎么做
老师,您好,民非企业,经营范围:开展专业研究、学术交流、成果鉴评、信息交流、专业培训、咨询服务、编写专业刊物。根据经验范围都能开具哪些发票呢?可以开具如图所示的发票吧?老板让根据经营范围发票归类
老师,公司的现金账户可以拿一个老板的私人银行账户作为公司的现金账户吗?
老师,我单位是小规模纳税人,六月份先开出去销售商品发票ABCDEFG商品,但是进项发票只开回来ABCDE商品,现在6月账务要怎么处理
不是借管理费用-150000,贷其他应付款—15000,然后在写借管理费用3000,其他应付款3000嘛
你好,你这个不是实际发生了,15万 发票来了一部分以后还会有发票?
暂估的费用,不是成本,15万不可能一下扣除的,只能来一点发票冲一些
你好,那你就来了多少充多少,以后再继续充就是了。不管成本费用,都可以这么做
7月3千费用冲减暂估,那收入1.5怎么操作,老师一般你们怎么操作的,暂估费用每月来费用票,那收入不是没有费用了嘛
收入1.5万,你是多做了还是少做了,没有少做,没有多做不影响的 你的成本是多少的?
来的费用发票,一直红冲暂估费用了,拿每月收入了,暂估一个季度按照收入做一次嘛
你好,可以的,可以这么做的。
是你没有考虑成本是不是,你的成本是多少。
是工作室,没有成本
你开出去的是什么业务的?你有收入就会有成本,如果没有成本,容易被认为虚开发票。
老师,股东支付宝转款给公司对公账户,支付工资
怎么做分录
借银行 贷其他应付款, 借应付职工薪酬工资,贷银行存款
老师,公司是做传媒工作室的,开出去的设计服务—制作费
对方开给我们那些发票可以抵扣成本
借银行存款或是应收账款, 贷主营业务收入 应交税费应交增值税
我的意思对方可以开给我们那些成本,我们开出的制作费
人工费、材料费、设计的工具、水电费、房屋租金,这都是成本。
我不是开出了设计服务—制造费 对方也要给我开过来设计服务嘛
可以的,可以这么做的,可以包出去的。