借其他应付款3000, 借管理费用-3000 借管理费用,3000 贷其他应付款3000

老师 年底暂估费用,然后2021年1月发票取得时候在冲费用分录怎么做呢? 暂估 借:管理费用 贷:其他应付款
老师 年底暂估费用,然后2021年1月发票取得时候在冲费用分录,其他应付款的的明细科目是写暂估吗? 暂估 借:管理费用 贷:其他应付款–暂估
暂估费用15万,借管理费用—其他 贷其他应付款—其他,老师我要怎么冲减这15万,小规模公司
老师,6月底暂估费用,借管理费用—其他150000,贷其他应付款—其他150000,7月费用发票3000,怎么冲减暂估,
公司6月底暂估费用15万,7月来费用票1.5万,收入1.5万,先红冲暂估,还是收入,6月底做的暂估分录,借管理费用—其他15,贷其他应付款—其他15,怎么做分录
老师,财务人员需要自己刻章吗?
外墙涂料包工包料开增值税发票是几点税
员工在2025年12月在a公司发工资,但是12月提成错误的通过b公司发了,12月在ab两家公司都申报了个税,1月的时候又正式从a公司调司b公司,和b公司合同签的1月入职,这种情况应该怎么办
会计主管和总账会计需要具备哪些能力?以及具体要把哪些方面做到位?
军工专款专用,报销用途先写一个手写的铅笔,等专款下来了才改可以吗
高新技术企业确认收入的分录
老师你好,我们是生产企业,刚刚开始做对外出口业务,我们前期的留抵约有300多万,一直未申请退税,现在做对外出口申请出口退税,会形成全年都一直有留抵的税款,这个税负率该怎么把控呢?
老师,你好,A公司在B公司中占100%的股权,这种关系交母子公司吗
老师,个税手续费返还,我看了下,只有11块多,那还需要申请返还吗?我们公司是小规模纳税人,公司也就五六个人,只有老板工资高,每月交了个税的。
劳务公司那些票可以做成本
不是借管理费用-150000,贷其他应付款—15000,然后在写借管理费用3000,其他应付款3000嘛
你好,你这个不是实际发生了,15万 发票来了一部分以后还会有发票?
暂估的费用,不是成本,15万不可能一下扣除的,只能来一点发票冲一些
你好,那你就来了多少充多少,以后再继续充就是了。不管成本费用,都可以这么做
7月3千费用冲减暂估,那收入1.5怎么操作,老师一般你们怎么操作的,暂估费用每月来费用票,那收入不是没有费用了嘛
收入1.5万,你是多做了还是少做了,没有少做,没有多做不影响的 你的成本是多少的?
来的费用发票,一直红冲暂估费用了,拿每月收入了,暂估一个季度按照收入做一次嘛
你好,可以的,可以这么做的。
是你没有考虑成本是不是,你的成本是多少。
是工作室,没有成本
你开出去的是什么业务的?你有收入就会有成本,如果没有成本,容易被认为虚开发票。
老师,股东支付宝转款给公司对公账户,支付工资
怎么做分录
借银行 贷其他应付款, 借应付职工薪酬工资,贷银行存款
老师,公司是做传媒工作室的,开出去的设计服务—制作费
对方开给我们那些发票可以抵扣成本
借银行存款或是应收账款, 贷主营业务收入 应交税费应交增值税
我的意思对方可以开给我们那些成本,我们开出的制作费
人工费、材料费、设计的工具、水电费、房屋租金,这都是成本。
我不是开出了设计服务—制造费 对方也要给我开过来设计服务嘛
可以的,可以这么做的,可以包出去的。