借其他应付款3000, 借管理费用-3000 借管理费用,3000 贷其他应付款3000
老师 年底暂估费用,然后2021年1月发票取得时候在冲费用分录怎么做呢? 暂估 借:管理费用 贷:其他应付款
老师 年底暂估费用,然后2021年1月发票取得时候在冲费用分录,其他应付款的的明细科目是写暂估吗? 暂估 借:管理费用 贷:其他应付款–暂估
暂估费用15万,借管理费用—其他 贷其他应付款—其他,老师我要怎么冲减这15万,小规模公司
老师,6月底暂估费用,借管理费用—其他150000,贷其他应付款—其他150000,7月费用发票3000,怎么冲减暂估,
公司6月底暂估费用15万,7月来费用票1.5万,收入1.5万,先红冲暂估,还是收入,6月底做的暂估分录,借管理费用—其他15,贷其他应付款—其他15,怎么做分录
你好,请问一下餐饮连锁店的账好做吗,我准备接餐饮公司的账
老师周末好,打扰了,请问一下老师,公司对厂区,办公楼,厨房等维修应该计入什么科目?数额9万元,
朴老师:快账是做账软件,可以同时做好几个公司的账吗?每个公司只在这个软件里面做哪些账(手工做的凭证都要录入是吗?还有哪些需要做进去的?每个月14号之前做好了之后是给自己公司看的还是要上传到国家税务局
老师单选第一题,答案怎么没减分包款呢
老师,请问账套️什么
老师,两个公司都发工资,一个交五险,另一个交公积金正常吗?
税务局公司为B级可以发行债权吗?
朴老师,没有票是不是也可以做账,是叫现金账还是,这个是什么科目啊,厂里包午餐(买食材都是没有票),修机器和材料运费都是现金或微信支付,这些怎么做账,开厂到现在快3年都没有做过账,可以一次性做账吗?
为啥还要加250,不重复吗
老师,河南省今年继续教育多少钱呢?
不是借管理费用-150000,贷其他应付款—15000,然后在写借管理费用3000,其他应付款3000嘛
你好,你这个不是实际发生了,15万 发票来了一部分以后还会有发票?
暂估的费用,不是成本,15万不可能一下扣除的,只能来一点发票冲一些
你好,那你就来了多少充多少,以后再继续充就是了。不管成本费用,都可以这么做
7月3千费用冲减暂估,那收入1.5怎么操作,老师一般你们怎么操作的,暂估费用每月来费用票,那收入不是没有费用了嘛
收入1.5万,你是多做了还是少做了,没有少做,没有多做不影响的 你的成本是多少的?
来的费用发票,一直红冲暂估费用了,拿每月收入了,暂估一个季度按照收入做一次嘛
你好,可以的,可以这么做的。
是你没有考虑成本是不是,你的成本是多少。
是工作室,没有成本
你开出去的是什么业务的?你有收入就会有成本,如果没有成本,容易被认为虚开发票。
老师,股东支付宝转款给公司对公账户,支付工资
怎么做分录
借银行 贷其他应付款, 借应付职工薪酬工资,贷银行存款
老师,公司是做传媒工作室的,开出去的设计服务—制作费
对方开给我们那些发票可以抵扣成本
借银行存款或是应收账款, 贷主营业务收入 应交税费应交增值税
我的意思对方可以开给我们那些成本,我们开出的制作费
人工费、材料费、设计的工具、水电费、房屋租金,这都是成本。
我不是开出了设计服务—制造费 对方也要给我开过来设计服务嘛
可以的,可以这么做的,可以包出去的。