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填写异地建筑服务的增值税预缴申报表,第三季度开票金额18万,现在进行申报,销售额填写不含税金额,系统按照1%计算增值税和附加,这个环节有没有问题

2024-10-17 11:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-10-17 11:48

没有问题。18万是不含税销售额,系统按1%计算增值税及附加税费是正确的。记得核对税率和计算结果是否一致。

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快账用户4859 追问 2024-10-17 11:55

系统上,让填写含税销售额,等于填写含税销售额,然后系统按照1%价税分离后预缴1%,我们开的实际上是3%的专票

系统上,让填写含税销售额,等于填写含税销售额,然后系统按照1%价税分离后预缴1%,我们开的实际上是3%的专票
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齐红老师 解答 2024-10-17 11:57

您的情况应该是按含税销售额计算,但系统可能默认按简易计税方法处理,按1%计算。您需要确认是否应按3%专票的实际税率进行调整,并联系当地税务机关确认具体操作方式。抱歉,该问题暂时不太清楚,可以重新提问。

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没有问题。18万是不含税销售额,系统按1%计算增值税及附加税费是正确的。记得核对税率和计算结果是否一致。
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