每个应收对应的摘要对应写陶粒,或者加工费,这样分开写比较好
请问下两家公司对开发票,形成应收应付,,两家都是我们老板的,因为一家公司1比较应付公司2 比较多,因为我们老板怕公司有法律纠纷,所以把一家收款公司1的款全部转到公司2来,这样一次性转好几十万,摘要我写什么好呢?是货款还是借款?
老师好,供应商是我们老板比较好的朋友,他跟我商量说6月份的发票需要分几个月开给我(因6月份涉及金额比较大,他是小规模纳税人,所以想每个月开10-15W左右给我),这样操作可以吗?我是不是可以做暂估分录?
在做发票的借管理费用、 应交税费、应交增值税进项贷其他应付款,最后这个其他应付款是没有余额的。 那老师两笔分录摘要都怎么写比较好呀@郭老师
老师,工资不是每个月按时发放的,可以按月申报个税哈,把应付职工薪酬转到其他应付款里,这个其他应付款明细应该写什么,这样做的话有风险不?比较好的做大概是什么?
老师好,我想咨询下,我们公司从这个月开始,食堂由我们自己来经营收费,听说是对外开放的,我们公司员工,有补助,单位补助部分,和个人承担部分,所以专门开立了一个账户来收取这个费,这样我应该建立什么科目核算,怎么做比较好,是不是也要对应成本这些?
收到,多发工资100元,会计分录
老师您好,比如公司的房产出租了,公司收的租金自然是公司自己开票,但是物业费是产业园收的,公司能不能代收再交给产业园,问题就是物业费发票我们能不能开?谢谢老师
跨季的红字发票怎么写分录?
老师,企业所得税中,利润总额那栏出现这个需要管它吗
进项发票可以隔几个月再勾选抵扣吗
新企业所得税表填写,职工薪酬第一行,填写的是本年1月——9月,每个月计提的工资数+每个月社保的总数(单位部分+个人部分)吗?
老师,法人个税汇算清缴,纳税调整减少额,纳税调整额,这个怎么填。
老师您好,请问一下企业所得税里面,成本费用的工资和实发工资的差额是那些?
小企业会计准则下,补缴纳往年不开票收入,应该如何做账
老师,固定费用192774元,采购价加6个点算提成,如何计算销售金额,保盈亏平衡点