你好,你借方都是负数,贷方都是正数,这个肯定不对呀。
老师,您好!我这边做了一笔之前的退货,借应收负数,贷主营业务收入,应交税费负数,借主营业务收入负数,带库存商品负数,我发现这样做了之后,我到月底结账后发现,这成本变得很高了,好像不正常,我这样做是对的吗?如果这样做不对,我应该怎么做啊?
老师你好,公司正常发的货退回来了,需要退款。退货分录我是冲减的借:应收账款(负数)贷:主营业务收入(负数)退款分录我该怎么做分录借:什么贷:银行存款
老师上个月我们销售的成品,这个月客户退货了,我是不是要冲减收入,借应收账款 负数 贷主营业务收入 负数 同时冲减成本,借主营业务成本 负数 贷原材料 负数 对吗?
老师,我们退回给客户的货款。,我们这样记账,借主营业务收入:(负数 )应交税费-小规模专用 (负数) 贷银行存款 (正数).这样对吗?
老师首先顾客退回两个商品,我给顾客反货款了分录是借:银行存款负数贷主营业务收入负数应交税费应交增值税负数 借库存商品借主营业务成本负数 其中一个商品报损了是借营业外支出贷库存商品 另一个是反回厂家了,厂家给我们返回了这个商品的货款借应收账款贷库存商品 借银行存款贷应收账款对吗
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师您好,总表如何更新到分表,主要总表有很多合并单元格,导过来保留原格式,表头也有合并单元格,是一个销售表,从多个维度老板想看分表,比如按业务员。
老师像这种的我们要怎么做账!!!当时老板直接用私户的钱打入对方私户上的,不是打这家公司公户!!!而且当时对方私户户名也不是他们公司法人,这个要怎么处理?
你好,请教一下,如果工资延后发放了,2个月发一次了。个税先申报了,跟实际发放不符,有没有关系。。怎么取数[笑哭R][笑哭R]
我看我们主管都是这样记账的 正确的应该是这样吗?借应付账款--xx公司,贷银行存款。退货冲减应付账款
你好,对的,你后面的是对的。
对方如果给我们开了普通发票,我们是小规模公司,发生退货,我们该怎么记账呢?
你好,这个你有付过钱给他吗?你货物付了钱没?