您好,其他的不需要做了

我向供应商买了1000的商品进项税假设3%,但我卖不出去退给供应商但是供应商只给退75%,就是这个退货是他给我开红字发票给我,我有没有销项税啊,因为不是销售我觉得退货给供应商他还给我钱和将商品重新卖给供应商是有区别的(我刚学会计),退款就是退给我1000/(1+3%)*3%=29,29*75%=22,1000/(1+3%)*75%=728,也就是退还给我75%的含税售价金额(75%进项税和75%不含税售价金额),然后供货商那边就是冲减75%的含税收入(75%的不含税金额和75%销项税),说白了就是有百分25%的含税金额我给他了我负担了。
1.摘要:暂估入库 借140501库存商品/商品—名优商品 正数52.5 贷220202应付账款暂估款 正数52.5 2.摘要:收到总部开过来的专票红冲 借140501库存商品/商品—名优商品 负数—52.5 贷220202应付账款暂估款 负数—52.5 3.摘要:收到专票(收到进项专票应交税费单独列一行;收到进项普票不需要单独列一行,直接写含税金额即可) 借140501库存商品/商品—名优商品46.84 22210112应交税费/应交增值税/待抵扣进项专票税额(这个月不打算抵扣)5.66 或者 22210101应交税费/应交增值税/进项专票税额(这个月打算抵扣) 贷220201应付账款应付款52.5 4.摘要:暂估入库商品金额里总部帮本分公司收款(需签约三方协议盖公章有效) 借220201应付账款应付款52.5 贷220201应付账款应付款52.5 老师,第4项分录是不是有问题?总部帮本公司收钱了,那分录怎么写才对?
未收到专票已卖出货品暂估 借库存商品 贷应付账款暂估款 销售给客户 借应收账款客户52.5 贷主营业务收入/外部单位及个人—名优商品+税率46.84 应交税费/应交增值税/销项税额5.66 借主营业务成本/外部单位及个人—名优商品46.84 贷库存商品/商品—名优商品46.84 但是客户要退货 那就是全都负数一下就行了是吧? 开出的销项票在当月作废,过了当月就负数开具行吧?
给客户退货退款 借应收账款客户(退货退款卖出商品金额)负数—52.5 贷主营业务收入/外部单位及个人—名优商品+税率(退货退款卖出商品不含税金额)负数—46.84 应交税费/应交增值税/销项税额(退货退款卖出商品销项税额)负数—5.66 借主营业务成本/外部单位及个人—名优商品(退货退款卖出商品不含税金额)负数—46.84 贷库存商品/商品—名优商品(退货退款卖出商品不含税金额)负数—46.84 还给客户钱 借1122应收账款客户(退货退款卖出商品金额)52.5 贷100201银行存款**分公司银行账户(退货退款卖出商品金额)52.5 对吗?老师 还需要做其他分录吗?
客户收到货未打钱 借1122应收账款客户(非免费卖)52.5 贷主营业务收入/外部单位及个人—名优商品+税率46.84 应交税费/应交增值税/销项税额5.66紧接着录入 借主营业务成本/外部单位及个人—名优商品46.84 贷库存商品/商品—名优商品46.84 这样写行吗?等收到客户款了 借应付账款客户52.5 贷银行存款52.5 是吗?
老师我这个勾选成功了吧
老师,老板报购入一辆三轮车,可的抵进项吗?会计分录怎么做?
分公司有几个人的工资在总公司发的,这个报个税的话在哪里发的工资就在哪里报吧
老师,租用的办公室装修费,能不能一次入办公费用
老师好 财务报表 今年和下一年有啥数据衔接关系呢
老师我报增值税有40000多做了未开票收入。填报表后应交增值税比利润表少10 .75我应该怎么调整。
老师,装卸工在上下货时把零件损坏了一个培了160 直接从上下车费里抵减,这个怎么做账
老师,请问二月份开具的发票,其中有一个品目开错了,现在这个品目要重新开票,电子税务局中我应该怎么开负数发票呢?是否可以和其他新增品目开在一起呢? 。谢谢!
2026年4月购买雇主责任险,收到保险公司发票,借:管理费用-保险费5547.17 应交税费-应交增值税-进项税额332.83 贷:应付账款-太平财产保险有限公司 5880,支付保险费,借:应付账款-太平财产保险有限公司 5880 贷:银行存款5880,6月辞退了一个员工,6月收到太平财产保险有限公司退款294元,应该是要红冲之前的5880的发票再重开,但是6月还没有收到红冲的发票和重开的发票,6月先收到这294元怎么入账
2026年4月购买雇主责任险,收到保险公司发票,借:管理费用-保险费5547.17 应交税费-应交增值税-进项税额332.83 贷:应付账款-太平财产保险有限公司 5880,支付保险费,借:应付账款-太平财产保险有限公司 5880 贷:银行存款5880,6月辞退了一个员工,6月收到太平财产保险有限公司退款294元,应该是要红冲之前的5880的发票再重开,但是6月还没有收到红冲的发票和重开的发票,6月先收到这294元怎么入账
确定吗?老师 我只是担心有科目一直有余额罢了
没事,不需要做其他的把收入和成本冲了就行了
那我上面应收账款和库存商品我都负数了 有事没事?
不应该吧,正常冲销应该就没了
那您说我上面的分录对吗?
有余额那肯定就是不对的。