要想退税需要多一点,得有留底才能退税。

生产企业 一般纳税人 出口退税申报,增值税申报中根据报关单。出口的免抵退数据是50万。 本月进项少,进行出口退税申报时可以不按增值税免抵退填的50万报么?可以少报一张报关单按退税40万报么?剩下一份报关单次月再申报有税务风险吗
老师我想问一下关于生产企业的免抵退,企业有很多进项但是老板让申报增值税的时候交一点税。申报完增值税然后做免抵退,又没有留底税额。也就没有应退税额。那做免抵退的意义是什么。
杭州生产型企业出口,增值税是免抵退税吗?我们出口不用交增值税,退税退的是进项税额的税吗,可以退多少呢?怎么样才可以做到增值税退税率17%呢?
外贸企业出口退税:三月 四月已经申报 增值税进项发票勾选成抵扣勾选而不是退税专用 冲红重开进项退税申报 会不会跳疑点
进口的材料手续不合规,发生退运,理论上会退税吗?但报关行申请的退税手续费很高,如果不申请退税,放弃退税,进口时候交的增值税还能抵扣吗?或者在出口环节退税吗?是否申请放弃退税,放弃的是出口税还是进口税?
老师,请问公司做了股权转让,实际新增股东只是注资进来,原股东没收到新股东一份钱。但是公司营业执照上的注册资金又没变更。这种情况原股东要交股权转让所得吗
老师您好,小规模纳税人开专票的话是几个点的征收率?
请董孝彬回答,非董孝彬老师勿扰,!!! 请董孝彬回答,非董孝彬老师勿扰,!!! 2021-2023我司是高新企业,现在2026年3月被税局调查要补交税,就说我们研发材料收入问题,既没有卖样品和废料和研发成果,事实是有卖废料了只是没有票。税局说买400多万材料上哪去了,现在是更正收入为准吗?请问像这种问题,一般是怎么处理?
朴老师,我们的商品到了但是没有开发票,这样是不是我再库存商品里面要建一个库存商品-暂估商品, 借:库存商品-暂估商品 贷:应付账款-暂估商品款 转成本:借:主营业务成本-暂估 贷:库存商品-暂估商品 收到发票然后就是直接: 转回借:库存商品 贷:应付账款 借:主营业务成本-暂估 贷:库存商品 红冲 借:库存商品-暂估商品(红字) 贷:应付账款-暂估商品款(红字) 转成本:借:主营业务成本-暂估(红字) 贷:库存商品-暂估商品(红字)
老师,所有者权益小于实收资本,是不是可以0元转让?
老师您好!昨天刚报完增值税,然后今天统计就说要改数据(原本客户说不开票的,私户收款,但今天客户又叫开票,对公转款来1.7万)请问,像这样是下月要改申报表还是算到3月份的收入,但是发票上又备注了2月份业务,哪种方案比较适合
老师,我们有京东平台实现销售订单,然后平时的做账方式是钱到了对公,就价税分离,报税,现在的问题是我们给京东平台开了一个发票,一共不超过30块,这个发票老板说是后面不会有人给钱进来,意思是我们平时提现的那个钱其实是扣掉这个手续费的,那我现在怎么处理比较好哈
请问一下业务招待费,没有收入的情况下。是需要全额纳税调增的是嘛
老师你好,电梯销售及安装从高计征,才看到的正常,前几天签的合同还是按照兼营签的,安装是简易征收,甲方已打款,现在应该怎么处理这个问题
增值税及附加税费申报表(一般纳税人) 税款计算 进项税额部分是填写所有进项发票的汇总税额吗?
那是不是我就要进项稍微比销项多点 也不能很多 我填了预测退多少税
我填的25697 能实际退26000吗?
还是只退出口的这部分 我多出的进项减销项的金额 就再期末留底待着?
比销项税额多 算具体的退多少税款,你给我数具体的数据。
进项金额 950161.35 销项金额950152.33 出口额197675.46 *0.13 =25697
是否可以?
你这样退税的话只能退9.02
那是不是我要留出比25697多?
进项金额1037225.61
进项金额976256.82 这个为准
我下个月还要准备交税 下个月没有出口了
比25697多可以 比他少也可以
那刚刚不是讲 就不能退回来这个金额了? 只能退9.02?
进项金额 950161.35 销项金额950152.33 出口额197675.46 *0.13 =25697 2024-10-17 19:54 按这个 计算9.02 进项金额976256.82 这个为准, 按这个可以退回25697
剩余四百多的金额还是在留底中对吧 下个月我增值税比这个金额高 自动减掉差额后 我缴纳增值税对吧
你好对的 是的 是的
多谢多谢
不用客气,工作愉快。
还有个问题 进项抵扣勾选那 海关缴款书是要操作吗
未勾选里面选择海关进口缴款书里面勾选