你好,补报的是哪个月?

老师,请教一个问题。我这个季度只有财务费用-利息收入。那企业所得税申报表。我是不是只要在利润总额这里填135.48,不用把财务费用填再营业成本吧?老师这是我的企业所得税申报表和财务报表。
老师,去年10份补缴5月的无票收入税款,当时直接更正了5月的增值税申报表,但是没有反结改报表喂没改财务报表,造成后面一个季度的财务报表和增值税申报表收入金额不一致,这种差异可以存在吗,需要调整去年的财务报表和账吗
五月汇算清缴时补上年度所得税了,这个月季报的时候,利润表填的是4-6月的合计数,等于所得税费用中包括了本季度应缴纳的所得税+5月份已补缴的去年所得税,在申报这个季度所得税时,要减去本年已缴纳所得税,但是是不包括5月缴纳的那一笔的,我现在计算出来的本季度应缴纳所得税和系统中计算的是一样的,只是我申报的财务报表中,所得税费用数字会大于我本期实际缴纳的金额,因为财务报表取数包括了五月份缴纳的那一笔,我不知道这个是正常的,还是会产生风险
老师:我想问下,财务报表和所得税报表里面本月本季度没有收入和成本,只发生了财务费用。但是本月补申报了之前一个月的个税,这样系统会比对异常吗?
老师,这个所得税申报里面的第一个表,营业收入、营业成本是1-9月份的累积数吗,和财务报表里的利润表是不是不一样,财务报表里的利润表是7-9月份的累计数,对吗
合伙企业发放工资是由主管代发,主管先支取备用金,然后再发给员工,员工在工资表上签字确认,分录做借“应付职工薪酬-工资”,贷“其他应收款-某主管”,这样可以吗?
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老师现金流量表的编制方法科目有吗,货币资金属于销售商品提供劳务收到的现金吗?
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老师,想咨询一下企税汇算清缴的问题
老师请问,25年8月之前我们是高薪技术企业,之后我们自愿放弃高薪啦,也没有研发啦,也不享受加计扣除啦,我现在在做25年汇算时,那2张高技术优惠明细表和研发加计扣除表就不用填写啦是吧
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同一个控制人控制了四家企业,用了不同的法人,用了同一个办公地址,同一个邮箱,这种能不能符合税务稽查局立案标准
老师您好,交接过来的账本,对方打出来但是没有装订,提醒对方打印,对方说没有打印机
5月份的个税
你好,2.3季度都没有记入成本对吗?如果是,你在3季度或4季度补报就好。
你好,不用看上面的回复,我重新解答,没看清问题。
你好,你在本月补报就好。一般情况下,现在是不会出现比对异常。
你好,就算出现,你如实回复就好。