你好这个不妨碍的,因为系统会根据报表自己取数

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    老师,我在去年第三季度交了2万的所得税之后更正了所得税报表,所以其实第三季度是不用缴纳所得税的,现在汇算清缴系统里读取出来的本年已经缴纳的数字也不包括这2万,我是不是应该去税务局办理退税呢?
老师,您好!今年5月报送22年企业所得税年报时,因业务招待费补缴了一部分企业所得税,5月计入当月所得税费用,现在申报第二季度企业所得税时,报表第14栏“减:本年实际已缴纳所得税额”是否包括这部分补缴的税额?谢谢!
老师,我们是小规模,实行小企业会计制度,2023汇算清缴交的所得税我记到了所得税费用里,那我季度申报时,报表里的本年实际已缴纳所得税要填这个吗?
五月汇算清缴时补上年度所得税了,这个月季报的时候,利润表填的是4-6月的合计数,等于所得税费用中包括了本季度应缴纳的所得税+5月份已补缴的去年所得税,在申报这个季度所得税时,要减去本年已缴纳所得税,但是是不包括5月缴纳的那一笔的,我现在计算出来的本季度应缴纳所得税和系统中计算的是一样的,只是我申报的财务报表中,所得税费用数字会大于我本期实际缴纳的金额,因为财务报表取数包括了五月份缴纳的那一笔,我不知道这个是正常的,还是会产生风险
老师,1月份缴纳的上年4季度的企业所得税108元,当时也没有计提,是在1月份计提并缴纳的,那这样1月份的利润表栏次减:所得税费用:就会有这笔上年季度所得税108元,找个表是这样的吗,好像不合理把,这是今年的财务报表
                法人本人的车,租给公司使用需要什么
你好,想咨询一下,你这边有没有模板就是开票金额与实际金额相差几分钱怎么调的?
外贸出口企业,取得的进项发票的规格型号需要和报关单一致吗
请董老师和朴老师解答,老师22题中,选项C怎么理解,可不可以举个例子
老师,公对私出租商铺的房产税率是12%对吧?
老师,个体户餐饮行业,不做税务登记,到时候可以注销掉吗?
开办费装修费 还用摊销吗?一次做成费用可以吗啊?
进项税上月已抵扣,本月对方红冲,重新开具蓝字发票,那么本月是不是应该,借,应交税费进项税,贷,应交税费进项税转出,这样对吗?老师
金银首饰不是在零售的时候交消费税吗,为什么在受托加工环节要缴纳增值税
请问,若客户部分产品发生退货,发票怎么开具呢?已经间隔好几个月了,客户专票也已经抵扣了
那我本季度申报财务报表中所得税数字会大于本期实际缴纳的金额 这个是没事的吗 不会弹风险吧
不会的,放心申报就可以
好的好的
祝你工作顺利,加油