你好,你们是从工资里扣除还是企业承担?
老师好,以前年度应交企业所得税税费没有计提直接贷银行存款了,现在应交税费余额总是挂着这个应交税费的数,我怎么调整一下,分录怎么做,感谢老师
老师,建筑行业,异地预缴的企业所得税和个人所得税,在缴纳时做借 应交税费_应交个人所得税 贷 现金 借 应交税费-应交所得税 贷 现金 因为我的习惯是每次分录涉及计提的就直接计提了,那么这两个分录的计提分录是不是 借 所得税费用 贷 应交税费_企业所得税?? 个人所得税的分录怎么计提??
#提问#老师好,我现在全年是亏损,我发现4月份交了一季度企业所得税560,当时只做了借应交税费,应交企业所得税,没有计提费用,:借,所得税费用,贷,应交税费_所得税。我现在是不是要补计计提的分录
应交税费-个人所得税之前只做了缴纳的分录 支付工资时没做分录导致借方有余额 ,现在怎么调账呀 支付工资挂在其他应付款-个人户 上的 所以银行存款都是对的 有三四个月没有做贷方分录 我能在这个月 一次性做掉吗 就是支付工资时 贷: 应交税费-应交个人所得税 其他应付款-个人户
季度预缴企业所得税: 计提时 借:所得税费用 贷:应交税金-应交所得税 缴纳时: 借:应交税费-应交所得税 贷:银行存款(库存现金) 结转 借:本年利润 贷:所得税费用 老师,季度所得税缴交后,结转分录是放在年底做还是当月做,谢谢?
甲公司为增值税一般纳税人,增值税税率为13%。2024年11月1日,甲公司“应收账款”科目借方余额为500万元,“坏账准备”科目贷方余额为25万元,公司通过对应收款项的信用风险特征进行分析,确定计提坏账准备的比例为期末应收账款余额的5%。12月份,甲公司发生如下相关业务:(1)11月5日,向乙公司赊销商品一批,按商品价目表标明的价格计算的金额为1000万元(不含增值税),由于是成批销售,甲公司给予乙公司10%的商业折扣。(2)11月9日,一客户破产,根据清算程序,有应收账款40万元不能收回,确认为坏账。(3)11月11日,收到乙公司前欠的销货款500万元,存入银行。(4)11月21日,收到2022年已转销为坏账的应收账款10万元,存入银行。(5)11月28日,向丙公司销售商品一批,增值税专用发票上注明的售价为100万元,增值税额为13万元,丙公司尚未付款。(6)11月30日,坏账准备的账务处理(7)12月31日甲公司的应收账款余额为900万元,期间坏账准备未发生事
老师,个人去代开房租发票,个税缴纳是怎么计算的呀
老师,麻烦问下,公司实缴出资款,什么时候可以用。当天打入基本户,可以发工资用吗?
反向开票的台账是放什么金额,是支付给个人的金额还是反向开票金额
老师 公司给员工购买意外险 当时计入工程施工 后来发生了事故 公司没有垫付医药费 公司收到了保险公司的理赔 怎么处理啊 计入营业外收入 还是冲减当时的工程施工啊 但是工程施工科目没有余额了
请问下有没有合肥这边的老师咨询下,个体工商户在线申请营业执照的问题。老板要申请互联网零售个体工商户,里面后面有个经营范围是系统有勾选的还是自己填?
6月份有出口报关单,没开发票。 现在7月份有个出口应征税报关单用途确认 要申报未开票收入吗?
老师,应付职工薪酬福利费,这个科目,必须是先有贷方,才能走借方吗?还是我可以先借方,再贷方?
老师,请问我们现在的数电发票开出去后,我怎么样知道,这张票,对方有没有用了?
红薯种植类的农业 税收有优惠吗
企业承担
借营业外支出, 贷应交税费个税。
老师:我账上还有应交税费-增值税减免挂的是-17106.5之前的分录是 借:应交税费-增值税减免17106.5 贷:营业收入-增值税减免17106.5是23年的账,现在怎么重平,怎么做分录
借应交税费、应交增值税负数 贷营业外收入负数。