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老师,一般纳税人,做了进项税额转出后,后面期间的增值税申报表,一直在第23行24行的位置显示,期末多缴税额,且数据为负数,这种是个什么情况呢?而且后面的增值税申报表都一直这么显示,不用管吗?

2024-10-18 19:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-10-18 19:05

您好,不用管的,24行以下不用管,是系统自动带的,我问过税务局,他们的回复是每月交的税对就行,如果自已觉得要改24行以下数据,带好公司去税务大厅更正

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您好,不用管的,24行以下不用管,是系统自动带的,我问过税务局,他们的回复是每月交的税对就行,如果自已觉得要改24行以下数据,带好公司去税务大厅更正
2024-10-18
同学你好 对的 这个要交税
2022-02-14
同学你好, 检查一下历史增值税申报表,是否为以前月份多缴。 多缴金额将一直保留着,直至应纳税的月份抵扣。
2021-03-03
外贸企业出口退税发票做 “不抵扣勾选” ,数据会在附表二 28 行显示,这是正常的。不建议删数据,先核对发票用途,确认无误后按正常流程申报
2025-05-17
你好; 你确定不了? 你8月的申报期是截止8.15号 ; 现在17号了勾选不了的哇
2023-08-17
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