你好,如果按照你说的外账报的税内账作费用处理,内账就价税合计做账 借管理费用等 196079.10 贷银行存款等96079.10
老师。我想问下,我的是内账,从10月份开始建的账套,然后期初是9月份的外账数据。和公司私卡部分数据。对于增值税也做了价税分离,那对于公司取得的专票。没有实际付款的这个我怎么做账才能把账做的和外账的税金一致,分录又不体现付这笔款
老师你好,我们是一般纳税人,这个月公司有一笔房租费,房东还没开票给我们,我们也没付款,见票付款,现在我需要把这笔房租计提到9月的账上,我应该怎么做账呢,收到发票、付款后又分别怎么做账呢
老师你好,我们是一般纳税人,这个月公司有一笔房租费,房东还没开票给我们,我们也没付款,见票付款,现在我需要把这笔房租计提到9月的账上,我应该怎么做账呢,收到发票、付款后又分别怎么做账呢
老师,新年好,我是运输公司的内账会计,我公司是一般纳税人,合伙制。一个公账,一个私账是其中一个老板的名字,她管钱,不做日记账。有这样一个业务,老板用私账支付外调车运费。没有正规的票据的。怎么做分录?请写出来谢谢
老师,我们老板有甲、乙两个公司,甲公司与客户签订合同,因甲公司不能生产,由乙公司生产并将货发给客户,甲公司扣除客户的税金将余款返回给乙公司,并开发票,老师我是一个内账会计,税由外账会计报,我是根据外账会计报的税做到费用当中,请问老师,甲公司开发票收到的税金我怎么做账,会计分录怎么做
老师好,我们公司现在报高企,归集研发人员,人数要占到总人数的10%-30%,这个总人数该怎么确定呢,因为每个月人数几乎都不一样
北京2025年新的社保缴费基数最低档下来了吗
你好老师,半路建账,比如7月要建账,7月的起初余额是6月的期末余额吗
老师,麻烦问下,公司买了一台学习机给大家办公讲解培训用,价格8000,可以直接入账到管理费用办公费里吗
老师好,我们是生产玻纤布的,我们要统计产能、产量怎么计算和统计?
有听说过灵活用工平台吗??
物业会计,收取的装修押金不符合退的条件这笔装修押金应该如何做账,从其他应付款中转到哪里
公司两幢厂房计提房产税是以帐面房产价值的12%交纳?那岂不是吓人?价值2000万,岂不是要交12%的税,这不
老师好,新购买的车辆,交商业险 座位险 交强险,这个需要缴纳印花税吗?
公司购买固定资产家具目前发票没有收到,只知道含税,付款的时候直接做暂估吗,分录怎么写
老师,我们下半年的房租是一次性价税合计交了1+6079.1元,要作6个月摊销吗
打错字了,一次性交了196079.1元
借:预付账款196079.1元 贷 银行存款 196079.1元
你好,会计准则是一年内的费用可以直接做费用,具体你内账可以摊销,也可以不摊销
每个月摊销 借制造费用196079.1/6 贷预付账款 196079.1/6
如果是厂房 借制造费用 行政办公、宿舍借管理费用
老师,您能发会计准则给我看吗
你先在财政部网站上搜下,我找也是从财政部官网找,如果你找不到了我再找找