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老师,我们公司车间于9月13日到期,10月13日交下半年不含税房租180463.59,9%的税,价税合计196079.1元,从我们公司的公账转到房东公账上,老师,我是一个内账会计,外账由另一个人做,外账负责报税,外账报的税内账作费用处理,请问老师,这个账我该怎么做呢,会计分录怎么做

2024-10-18 19:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-10-18 19:48

你好,如果按照你说的外账报的税内账作费用处理,内账就价税合计做账 借管理费用等 196079.10 贷银行存款等96079.10 

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快账用户5093 追问 2024-10-18 19:50

老师,我们下半年的房租是一次性价税合计交了1+6079.1元,要作6个月摊销吗

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快账用户5093 追问 2024-10-18 19:51

打错字了,一次性交了196079.1元

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快账用户5093 追问 2024-10-18 19:52

借:预付账款196079.1元 贷 银行存款 196079.1元

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齐红老师 解答 2024-10-18 19:54

你好,会计准则是一年内的费用可以直接做费用,具体你内账可以摊销,也可以不摊销

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快账用户5093 追问 2024-10-18 19:54

每个月摊销 借制造费用196079.1/6 贷预付账款 196079.1/6

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齐红老师 解答 2024-10-18 19:57

如果是厂房 借制造费用  行政办公、宿舍借管理费用

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快账用户5093 追问 2024-10-18 20:01

老师,您能发会计准则给我看吗

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齐红老师 解答 2024-10-18 20:11

你先在财政部网站上搜下,我找也是从财政部官网找,如果你找不到了我再找找

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你好,如果按照你说的外账报的税内账作费用处理,内账就价税合计做账 借管理费用等 196079.10 贷银行存款等96079.10 
2024-10-18
同学,你好 内帐按照实际做账,你就是缴纳了16335的税金,这个税金由客户支付 借:管理费用-税金   16335 贷:银行存款   16335 借:银行存款  16335 贷:营业外收入-客户税金   16335
2024-09-30
同学您好,可以根据钢制车间和办公楼的面积,来分摊这笔租金哈,对方给你的是专票且贵司是一般纳税人,那你就用不含税的金额来分摊。分录:借:管理费用 制造费用,贷:银行存款。
2024-09-11
借管理费用3250,其他应收款46750,贷,银行存款 收回了,借银行存款,贷,其他应收款46750。假设你是加税合计做账的。
2024-10-14
您好,这个的话 你们没有从中获得任何好处是吗,这个
2024-10-07
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