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老师,请问,我公司销售安装空调的一般纳税人企业我之前5月份有个收入红冲冲少了0.01元,在9月份的时候又做了一笔红冲0.01元,那这样的话,我9月份的收入就少了0.01,我申报印花税的话,是按照利润表上面的数据来申报吗?

2024-10-19 15:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-10-19 15:15

你好,按照利润表上报,这样标准都一致

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快账用户2249 追问 2024-10-19 15:18

那老师,印花税上面不是有个应税凭证数量吗,我是按照发票数量来算的,如果我一个月开了3张发票给同样的公司,这样算一张还是算3张呢

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齐红老师 解答 2024-10-19 15:22

还按照之前的惯例,写3张

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快账用户2249 追问 2024-10-19 15:24

那抵扣的进项发票也是同个公司也单独一张张算,是吧

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齐红老师 解答 2024-10-19 15:26

是这样的,数量这块没有具体的规定 可以按照实际的数量,也可以按照一个凭证算一个,都可以的

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快账用户2249 追问 2024-10-19 15:27

那数量就是销项+进项的发票之和吗

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齐红老师 解答 2024-10-19 15:31

是这样的,按照发票数量之和

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你好,按照利润表上报,这样标准都一致
2024-10-19
您好,没问题,可以这么做的。
2024-10-19
你好,5月份红冲重新开 一正数一负数不影响的。
2024-06-08
您好,这样的话,你需要再五月,红冲的填写一个负数,然后本期开票的地方,在写一个正数,需要勾选
2024-06-08
你好,你申请退税了吗?退税金额到你帐号上了
2022-06-14
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