你好!不对吧,不是少给你100元吗?再让你们开127.69的发票?
老师,我们公司开了票给客户,金额30220.73元,然后对方付了29921.51元到公司对公账户,相差299.22元是税费,客户那边直接扣了这笔款说他们不承担税费,确认是收不回来了,这299.22元税费我要怎么把它平了呢?
我们公司开了票给客户,金额30220.73元,然后对方付了29921.51元到公司对公账户,相差299.22元是税费,客户那边直接扣了这笔款说他们不承担税费,确认是收不回来了,这299.22元税费我要怎么把它平了呢?
老师我们给客户销售了一套软件租赁的,现在要续费了但是客户把钱打给了我们,让我们帮他续费,我们续费还是和客户签了合同的,合同金额是10000,然后续费金额是4000,(4000包含字10000里面的)但是这4000供应商有不会给我们开票,给客户开票,这个账务怎么处理呢
公司销售一批货物100元 客户转款的时候需要经过保理公司 然后保理公司需要从里面扣了20元服务费,再转回给我们,我们到账金额是80元,并且给我们开了服务费发票,但是这个费用还是要客户承担 客户需要向我们支付120元,客户要求120元都要给他们开票。 咨询问题 1.我们需要怎么开票给客户?(公司经营范围没有服务业务) 2.这20元的保理手续费怎么做账?
老师你好,我们3月发票开的金额是600元,客户付了500元,这次我们发票开300元,客户公户付过来400元可以吗,就是把之前客户少付的100补过来,然后我们发票少开100,这种是允许的吗
老师,去年销售给客户的货我们已经开发票,也确认了收入,但客户现在退货,请问我该怎么处理?
2024.7.1之前注册的公司,现因为实缴制度,注册资金太高了怎么办呢?5年内是几乎补不满的。应该怎么办?如果补不满会有什么后果?
老师你好,请问高薪企业增值税加计抵减的金额计入其他收益,或者营业外收入,那最终是会影响未分配利润对吗?
老师,请问处置公司名下房产要缴那些税?
请问老师,农场品计算抵扣中,小规模纳税人开具的1%增值税专票可以计算9抵扣吗
请朴老师解答,老师43题中,我记得有个知识点,去过一次性收取房租,但平摊下来月不超十万,免征,是不是有这个知识点,所以我选0
如果新入职的人,第一个月发工资了,申报个税了,他有专项附加扣除,第二个月才弄的,会不会导致第一个月多扣税?会影响什么
外贸公司 先收钱 货没出 挂预收账款的科目吗 但是先收钱不对应每次出货的合同 后面是挂在预收账款还是应收账款
如何规范研发费用核算老师
税务师财管与会计,怎么计算分数
是的,对方说付款没有凭据了,这样该怎么处理啊,不发货再重新开票,感觉这样也乱套
你好,他们补付100元就可以了
是呀 但是对方说付款没有凭据 他没有发票贴后面
你好,但是他上一张付款凭证和发票金额有相差,如果同一月的话补付100元可以放在同一张凭证上
客户说他付款扣了手续费,就要扣我们的,我们怎么处理比较好
你好,手续费应该是付款方自己承担
但是他要我们承担,我们要怎么处理比较好
你好!这样的话你开了200多的发票只收回来100块钱,个人建议找你们的销售和对方沟通一下,
沟通不了了 所以请教怎么处理啊
你好,那如果不可以沟通你们想收钱的话就只能按对方要要求做,
让对方开手续费的发票给我们,或者收据可以吗
你好,收据的话是无法入账做费用的