在申报时,直接在电子税务局系统的相应栏次填写未开票收入即可。确保总额不超过小规模纳税人的免税额度。具体操作可参照系统提示或联系当地税务局指导。

老师,小规模纳税人申报增值税,打开申报表页面后,系统自动带出来的是第三季度7月份的,但是我们89月都开票了。共计开了2万多,没有超过30万。那我是不是要手动把89月的数字也加进去呢
老师我想问一下,我公司购办公室现在电子税务局录入土地使用税采集信息。现在办公室还未办不动产证。开发商开的发票上面积 是58.52平方。我们这边一平方土地是16元。土地使用税该58.52*16吗?但是在电子税务局里录入信息后自动带出的计税依据是9.75.请问是怎么算出来的?谢谢
老师,我们是小规模纳税人,现在报4—6月份季报,开专票不含税14851.49元一张,税费148.51元,开红字发票普票不含税—2653.47元,税额—26.53元,红冲上个季度的一张发票,我在填增值税及附加税的表的时候系统自动获取的数据,但是提示这个,正确的咋么填,哪里出错了?
公司是服务行业免增值税的小规模纳税人,在电子税务局申报本季度增值税时,系统预填了报表数据,由于开票入只有27万,系统预填在小微企业免税销售额栏27万了,但还有2万未开票收入应该填在哪里,以前我是29万全部填在其他免税销销额栏就是12栏中,现在怎么填
老师,新电子税务局系统自动带出来的数据,那我们公司是小规模公司,本季度开票不超30万,然后我现在想加上未开票的数,该怎么加嘞?在哪里加入
什么是无票收入,指的是对公的还是什么
请问小规模纳税人销售收入超过30万和没超过都怎么记账?
现在个人可以开公司抬头的电话费,但备注栏会写个人姓名以及电话号,开这样的发票如何写会计分录?如果是个人抬头的电话费发票,如何写会计分录?
我们公司系统里面的入库和实体仓库里的东西不一致,入库有时候会晚一些,在做销售出库单的时候就会有一部分东西没有从系统里面过,我做账是以发票来做的,收入是正确的。今天意识到了有一部分东西没从系统过导致没有核算成本,应该怎么处理这个问题呢?
视同销售:什么情况下 1、借:*** 贷:主营业务收入 应交增值税~销项税 再借:主营业务成本 贷:库存商品 还有是直接 2、借:*** 贷:库存商品 应交増值税~销项税 例如:赠送样品10万元作为市场推广费,分录怎么做
冲账是什么意思。比如从公司借钱出来
老师,我们在出口退税系统上提交100万的进项,税局只给我们退80万,那剩下不给退的20万是转到留抵里边吗
老师,三季度无票收入少报了,四季度补可以吗
村集体经济组织的房屋租赁,一年20000元,只租一年一次性交清,税率多少
老师好,技术转让是不交企业所得税吗?