你好选择所属期 找下面的综合所得申报 找左边的报表报送 右边更正 填写收入 累计就出费用预缴抵扣不了 只能汇算清缴扣除6万

公司成立及员工情况:公司是6月份成立,所有员工之前是在另一家公司代管,9月份转入新成立公司,有几个问题麻烦老师帮忙理顺: 1:工资发放情况:10月发放9月份工资,那我申报个税是否是11月份申报10月份发放的9月份工资? 2:9月份开始,我们就是自己缴纳社保了,等于是9月份工资未发放,但是五险一金已交,那我现在在申报9月份个税的时候,是不是收入和扣除都填0? 3:特殊原因,一员工6-8月份工资在9月份一并发放2.7万元且未缴纳五险一金,但是在发放的时候并未扣除个税,那我现在在申报9月份个税的时候,是不是收入填2.7,扣除填0,先缴纳个税,然后这个个税金额在10月份发放9月份工资的时候扣除,这样操作是否合规? 4:上述同事,在申报个税的时候,扣除的累计费用是20000,这样是对的是吧?
老师 请问在申报个人所得税工资薪金的时候,其中出现这个情况:某一个员工(上年各月均有申报且全年收入不超过6万元)在上月申报的时候还可以申报的,到现在申报的时候就显示出(上一属期未按照6万扣除累计减除费用)导致全部的员工都不能申报,然后这个员工要怎样处理?
老师 请问在申报个人所得税工资薪金的时候,其中出现这个情况:某一个员工(上年各月均有申报且全年收入不超过6万元)在上月申报的时候还可以申报的,到现在申报的时候就显示出(上一属期未按照6万扣除累计减除费用)导致全部的员工都不能申报,然后这个员工要怎样处理?
老师,浙江的,企业代扣代缴个税,有一个员工是一次性发工资的,24年1月发23年的,12月没有申报,在1月申报就要交个税,现在可以去扣缴端更正12月的,可以添加人员吗?有些人说可以,可我在23年6月操作过,更正时不能添加人员,到底行不行?
老师,有个问题,我们公司申报个税是当月发放当月申报,然后有一个员工个税特别高,他23年5月入职发放工资我申报了个税,他上一家公司当月发放下月申报所以5月也给他申报了,所以他个税申报5月重叠了,年度汇缴个税他要补很多税,我给这个人单独做了更正申报,把5月申报工资改成0元,现在问题是更晚,五月个税就退回来了,还涉及5-10月个税因为个税是累计的,退了5个月的个税1万元,这一万等于这个员工比我们其他员工少交一个月个税,要往后延一个月申报,一万怎么做账呢
申报个体工商户B表。1.有个营业费用怎么填?2.平常开的加油费,餐费,住宿费写管理费用对不?
老师,我公司一般纳税人23年从b公司购入2辆二手混凝土罐车,当时b公司在二手车市场给我们开的二手车机动车票,b公司又给我们开的专票。但是这两车最开始买的新车给b开的普票。现在用我们公司又要把这两车卖掉,根据新规定,是不是可以开百分之二的普票
郭老师,老师,您好,小规模纳税人开具施工的普票和材料费的普票都是1%税率吗?
老师,合并1个,想其他的也是一样合并用哪个快捷键
一般纳税人每月销项税额为零,但是又有进项税额,需要每月结转增值税吗,结转的话怎么做账呢
1、小规模某一个月销售额15万,但在当季度不超30万,那么销售额超10万怎么做账。 2、小规模每个月销售额不超10万需要每月结转增值税吗。如果某月超10万,但季度不超30万怎么做账,怎么结转呢
现在需要给一个人发上个月工资4000块钱,但他没签合同,怎么发给他合适呢
去年年底坏账40万,整年利涧-25万,今年汇算清徼要退回多交增值税,城建,教育附加费吗,按40万减去年第4季度利涧吗
老师,店铺是租的超市的地方,2026年3月收到发票房租1月2月租金12000元,钱是12月交给超市的。3月4月5月三个月的发票18000,是3月交给超市,超市当月就给开票了。那12月的应该得有个和超市的往来吧,但是我又不是太明白分录咋写,麻烦老师指点一下,今年店铺税务阿航是查账征收,需要建期初的数,辛苦老师指点
老师好,我填报上年所得税汇算清缴,系统自动带出来利息支出调增,这部分利息支出是公司像银行贷款所支付的利息,请问您这笔支出是不允许税前扣除吗?
老师,是在 自然人电子税务局 里吗?我没有在左边找到报表报送呀?
自然人电子税务局首页选择所属期找下面的综合所得申报,然后找到了之后点一下截图全部
先是综合所得申报,后面出税款所属月份
先是综合所得申报,后面出税款所属月份
之前申报的时候就在网页版里吗?我上面写的那个步骤是抠脚端的。
最开始在扣缴端申报了,后又去税务局大厅更正申报了,现在需要重新更正申报
还是去扣缴端,按照扣缴端的来
扣缴端是这样的
最后边综合所得点开
点开是这样的
你是不是已经更正了?这不是这个页面有一个报表报送,最后那个第4点开这里更正。你这个是应该是更正了。它上面这不有一个税款计算,重新计算税款就行。
是这个表吗?这个是1月的
是这个表吗?这个是1月的
对呀,是啊,可是你这里怎么是填写 你之前没有申报吗?没有申报的话,去税务局自己重新增加人员,增不了。
就是现在抵扣不了6万了吗?但汇算清缴期也过了,就是得缴8.5万的收入税款了吗?
预缴抵扣不了 汇算,可以抵扣 他没有做吗
应该没做
那现在还有其他的办法吗?
现在补 让他自己去个税app 稅款不一定能退