你好选择所属期 找下面的综合所得申报 找左边的报表报送 右边更正 填写收入 累计就出费用预缴抵扣不了 只能汇算清缴扣除6万

老师,如果一月份个别员工没有按照6万一年扣除的,但二月我又选择了按6万一年扣,然后2月份个税申报不了了,跳出来一月份没有按6万扣除的对话框,但1月已不能更正申报了,我2月要怎么把她恢复不用按6万一年扣呢?
老师 请问在申报个人所得税工资薪金的时候,其中出现这个情况:某一个员工(上年各月均有申报且全年收入不超过6万元)在上月申报的时候还可以申报的,到现在申报的时候就显示出(上一属期未按照6万扣除累计减除费用)导致全部的员工都不能申报,然后这个员工要怎样处理?
老师,浙江的,企业代扣代缴个税,有一个员工是一次性发工资的,24年1月发23年的,12月没有申报,在1月申报就要交个税,现在可以去扣缴端更正12月的,可以添加人员吗?有些人说可以,可我在23年6月操作过,更正时不能添加人员,到底行不行?
老师,有个问题,我们公司申报个税是当月发放当月申报,然后有一个员工个税特别高,他23年5月入职发放工资我申报了个税,他上一家公司当月发放下月申报所以5月也给他申报了,所以他个税申报5月重叠了,年度汇缴个税他要补很多税,我给这个人单独做了更正申报,把5月申报工资改成0元,现在问题是更晚,五月个税就退回来了,还涉及5-10月个税因为个税是累计的,退了5个月的个税1万元,这一万等于这个员工比我们其他员工少交一个月个税,要往后延一个月申报,一万怎么做账呢
老师好!是这样的,自然人电子税务局24年1月到5月,累计扣除费用是按照一年6万扣除的,因为是老员工,每月工资大概3000左右,因电脑老化,换了台新电脑,6月,7月累计扣除费用又成一个月5000,2个月1万,税务局税管员打电话说,一年之内只能选择一种扣除方式,让我更正6月,7月的申报表,老电脑卖了,我试了试,没有成功,想问老师怎么更正6月,7月,累计扣除费用改成6万还
销售商品一批,5万元,银行收款。 1. 借:银行存款 500000 贷:主营业务收入 500000 2. 借:主营业务成本……… 贷:库存商品……… 第二个科目不明白什么意思
其他应付款-老板,可以挂吗?
车票抵扣9个点的增值税,做账的时候这个税额和车票金额应该怎么做账?
老师,11月15入司,12月15日前我个税申报的是0,12月25号才发工资但是产生的有个税,那11月的个税怎么办?
老师,新建房给业务交的时候,物业公司从业主跟前收入的装修垃圾清运费应该怎么做账
老师,请问清理过期的库存商品,还需要做税额转出吗
股东单位代我司向银行贷款,向担保公司支付的担保费由我司承担,股东单位需要开票给我司收取该款项吗?
老师,你好,我们公司是建筑公司,现在有一个美丽乡村项目完工,下面几个分包商要结算工程款,因为各个分包商承包项目不一样,现在需要他们开票结账,老师,他们开具的这个成本票可以只开具一张工程款发票吗?还是需要把劳务,机械费,材料费都分开开清楚?呢?
请问老师,我们是保安公司的,购买给保安的服装计入什么科目呢?
请问老师增值税前面忘记计提了,现在交的时候发现会负数,那我可以补计提吗?那怎么写分录
老师,是在 自然人电子税务局 里吗?我没有在左边找到报表报送呀?
自然人电子税务局首页选择所属期找下面的综合所得申报,然后找到了之后点一下截图全部
先是综合所得申报,后面出税款所属月份
先是综合所得申报,后面出税款所属月份
之前申报的时候就在网页版里吗?我上面写的那个步骤是抠脚端的。
最开始在扣缴端申报了,后又去税务局大厅更正申报了,现在需要重新更正申报
还是去扣缴端,按照扣缴端的来
扣缴端是这样的
最后边综合所得点开
点开是这样的
你是不是已经更正了?这不是这个页面有一个报表报送,最后那个第4点开这里更正。你这个是应该是更正了。它上面这不有一个税款计算,重新计算税款就行。
是这个表吗?这个是1月的
是这个表吗?这个是1月的
对呀,是啊,可是你这里怎么是填写 你之前没有申报吗?没有申报的话,去税务局自己重新增加人员,增不了。
就是现在抵扣不了6万了吗?但汇算清缴期也过了,就是得缴8.5万的收入税款了吗?
预缴抵扣不了 汇算,可以抵扣 他没有做吗
应该没做
那现在还有其他的办法吗?
现在补 让他自己去个税app 稅款不一定能退