这笔款项可能是误操作或是提前支付的失业金。建议先挂账至“其他应付款”,待确认具体情况后再调整。分录如下: 借:银行存款 220 贷:其他应付款 220 后期明确款项性质后可做相应调整。
老师:我6.30号从前单位辞职的,9.12号申请失业补助金,后面不知道怎么查就没查了。9.4号进入现在的新公司,前两天过了试用期上报了外账交这个月的社保。又咨询查一下申请失业补助金没通过(一图),按他的要求申请失业保险金,出现二图。交社保不是在25号前吗?我想如果叫外账的把我的社保名字退出来,可以申请失业保险金吗?申请保险金到领保险金要多长时间呢?领到了之后如果有单位,可以继续交社保吗?前面找了两个小单位没厂牌,没做多久,可以申请吗?况且现在这个新单位好像开不下去了,5.19号注册的,到现在还没正式开业,没一笔收入。这几天老板交不起房租停电了,我们报一下到,中午吃了饭又跑了。不知怎么办?请老师详细介绍一下,谢谢!
老师:问一下我这样的情况适合申请失业保险金还是补助金?在原来的工作单位做到6.30号,社保交到6月份。9.12号在广东人社App提交失业补助金,说符合失业保险金。9.4号进入一家新开的公司,10.15号上报了社保名单给外账,后因这家单位无法正式运营,无法交社保,叫外账的把我的名字删了。删了之后还有记录吗?这家新开的单位在广东中山沙溪镇,但是注册地在横栏镇。我好纠结,我如果现在申请失业金,是申请保险金还是补助金?受理机构选哪个镇的?解除合同书要写哪个单位的?盖什么章?请老师详细介绍一下, 谢谢!
老师,您好。2020年1月我单位预付了一笔7万货款给供应商,3月收到货和发票,对应做入主营业务成本科目内,当年度企业所得税申报后,税务局说供应商开具的发票有问题,需要将这7万元从主营业务成本内剔除出来。剔除修正后,导致账上应付账款借方一直挂着7万,现已经联系不上供应商。请问这笔账务该如何处理?能否做坏账呢?以下是该笔业务做出的分录: 1.借:应付账款 7万 贷:银行存款 7万 2.借:主营业务成本 7万 贷:应付账款 7万 3.借:主营业务成本 -7万 贷:应付账款 -7万
请问老师,2022年企业账面按照收付实现制确认的收入,财务报表审计人员按照与甲公司合同做了财审调整分录:借 应收账款 11300 贷 主营业收入10000 贷应交税费1300元。2023年企业账面因收到了甲公司11300元,企业在2023年账面确认这笔收入,财务报表审计,2023年财审做了调整冲回2022年这笔分录。但是有个问题2022年企业并没有根据财审调账,因此应收账款2023年期初=2022年期末=0,导致2023年调整完毕后应收账款为负11300元。请问老师2023年财审是不是少做一笔分录
老师,公司账上到了一笔220元的款,回单备注是失业,付款方是失业保险办公室的账户,但是询问后并没有人员申请过失业金,请问这笔钱该如何入账呢?后期知道来源后能否调账?分录该如何做?
咨询下:一般纳税人,可以启用小企业会计准则吗?和企业会计准则相比,有啥区别?
有几个月的报销费用,写报销单上面的日期还是发票上面的日期?
数电发票提高开票额度怎么操作
老师,我们审计老师给我们提供了试算平衡表,如图,请问每个怎么做分路呢
老师,是不是汽车行业的每个月要缴纳的增值税是,销项税减去进项税,这个进项就是,卖出去那台车对应的所有的的进项税,不包括,开进来的,其他的专票进项税?
独资公司公户上的钱平凡的打在法人的个户上进货时又打在公户这十样′合法吗?
老师您好,我们是新成立二手车交易市场,比如今天代开了10张二手车交易发票,收取了10笔服务费,我是做一笔分录就可以,还是需要每一张发票做对应的一笔分录,还有一个问题是,他们说服务费没有给开发票做无票收入会有风险,那我是不是不管人家要不要发票都把服务费的发票开出来
老师,卖汽车的难道每个月只有车的进项发票可以抵扣吗?还有啥发票可以抵扣进项吗?费用发票可以吗?
这个是做账借方银行存款,贷方是什么啊
请问增值税申报错误了,隔了好几个月怎么办?等税务检查到吗?