借:银行存款负数 贷:主营业务收入负数 应交税费_应交增值税负数 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费_应交增值税

老师,第三季度报完税了,发现有笔帐做错了怎么办了?借银行存款10000贷主营业务收入9900应交税费一应交增值税100。应该贷主营业务收入9900.99应交税费一应交增值税99.01对不对?怎么补救?
老师 我3月份收的学费 小规模 然后发票开完又冲红了 就是想第二季度交交企业所得税 把我做账咋做呢 不挂银行上吗 我之前做的借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费 增值税
你好,上季度做的无票收入,上季度免增值税。 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税 借:营业外收入—免增值税 贷:应交税费—应交增值税 本季度:上季度有一笔未开票收入,客户要开专票1% 这个账务会计分录怎么处理
小规模上个季度开的专票,已经交增值税,这个季度又要冲红分录是:交税时,借:应交税费~应交增值税,贷:银行存款。冲红时,借:应收(红字),贷:主营业务收入(红字),应交增值税(红字吗),为什么我的账不平呢,老师
老师,你好,我查了一下,第二季度的4-5月份原来的会计收入是这样写的:借:预收账款-托费收入 贷:主营收入 6月份我写的是:借预收账款-托费收入 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税 第三季度我要怎么结转第二季度的税款,或者调账。
没有中级想做代理记账会计能做吗?有初级非会计专业
老师,小规模纳税人季度销售超过30万了,可以30内的免税超出的交增值税吗
有没有什么软件可以由实发工资倒退应发工资
研发费用台账是委外做的,实际上没有研发领料,审计只是在审计表里做了一个调整分录,那么需要更改原始凭证吗?
某职工1-9月工资4500元,10月份工资5054元,代扣社保453.09元需要交个税吗?如果交需要交多少
小规模纳税人,没有业务,但有十几个员工买社保,每个人申报个税工资都填个人承担的部分443.84,老师这样行吗
中级协议班保过班,如果有一科不过退费1400元 那么第二年重新报也是1400吗?
申请高企的研发费用台账是委外做的,那么研发领料的凭证需要改的吧
想问下除了外贸企业和生产企业除了出口退税这部分账不同,其他的跟生产企业差不多吗
长投权益法,持股百分之30,账面价值3000万,请问我卖了其中的百分之80,卖了3800,请问我赚了多少,还有我剩余账面怎么计算
但是钱是第二季度收的,第三季度只是开的发票
借:应收账款负数 贷:主营业务收入负数 应交税费_应交增值税负数 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费_应交增值税
但是我第二期没有做应收账款也可以这么做吗
可以 就是用它过渡一下