借:银行存款负数 贷:主营业务收入负数 应交税费_应交增值税负数 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费_应交增值税

老师,第三季度报完税了,发现有笔帐做错了怎么办了?借银行存款10000贷主营业务收入9900应交税费一应交增值税100。应该贷主营业务收入9900.99应交税费一应交增值税99.01对不对?怎么补救?
老师 我3月份收的学费 小规模 然后发票开完又冲红了 就是想第二季度交交企业所得税 把我做账咋做呢 不挂银行上吗 我之前做的借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费 增值税
你好,上季度做的无票收入,上季度免增值税。 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税 借:营业外收入—免增值税 贷:应交税费—应交增值税 本季度:上季度有一笔未开票收入,客户要开专票1% 这个账务会计分录怎么处理
小规模上个季度开的专票,已经交增值税,这个季度又要冲红分录是:交税时,借:应交税费~应交增值税,贷:银行存款。冲红时,借:应收(红字),贷:主营业务收入(红字),应交增值税(红字吗),为什么我的账不平呢,老师
老师,你好,我查了一下,第二季度的4-5月份原来的会计收入是这样写的:借:预收账款-托费收入 贷:主营收入 6月份我写的是:借预收账款-托费收入 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税 第三季度我要怎么结转第二季度的税款,或者调账。
家权老师 接 刚的问题
老师,采购一批酒水,22年11月收到对方开具的发票20万,但是我们是23.1月入账的,该怎么解释
家权老师 来继续刚刚问题 感谢
请问老师,我们装修办公室,装修的材料、家具什么的都是装修公司给弄,那么他给我们开具的发票是开工程服务好还是工程款?
老师好:开票给居委会安装电梯费14700元,但住房和城乡建设局转入13803.80元,余896.2元怎么结转
老师,请问公司有个一个投资款,用600万,实际上是500多万去买其他公司1%的股权。但这个钱前期会别以借款的形势,后期再还给借款公司,就是这种投资款,在税务上该怎么筹划比较好。
老师,我们职工楼的装修费用我计入了管理费用-装修费,这个需要过渡应付职工薪酬吗
老师:10月采购商品收到货暂估入帐 11月收到发票:冲销再入账应付账款 12月再付货款 这三个月分别要付哪些凭证啊
老师,我们公司员工报销,下个月发票才进来,这个月可以入费用吗
其他人不接,郭老师,公司生产的产品过时了,固定资产原值50万,现在只剩3万,不值钱了,我要怎么处理呢
但是钱是第二季度收的,第三季度只是开的发票
借:应收账款负数 贷:主营业务收入负数 应交税费_应交增值税负数 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费_应交增值税
但是我第二期没有做应收账款也可以这么做吗
可以 就是用它过渡一下