您好,增值税是对的, 固定资产清理最后转入营业外支出,不对 借:资产处置损益 701256.58 贷:固定资产清理 4652584.02-3951327.43
你好,请问我这固定资产清理这样做对不:1转入清理时,借 固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 2收到清理货款:借现金 贷:固定资产清理 应交税费增值税(销项税):3,亏损时;借营业外支出,贷固资清理,这样对吗,我申报增值税时,固定资产清理收到的款与收入合并申报了,现在导致财务报表年度营业额与增值税报表上累计营业额不一致,请问怎么修改
老师我固定资产购进的原值含税是623000,没有抵扣认证,期间提折旧268683.04,按照剩余的账面354316.96做了无偿转让没有发生清理费,按视同销售3%减按2%申报了增值税,354316.96/1.03=343997.05*0.02=6879.94税额原本是10319.91实交了6879.94 ,下面的分录对应的金额要怎么填,理不清思路,自己带入数据之后分录不平,又不知道哪里做错了 (1)借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 (2)借:应收售价 应交税费-应交增值税-减免税款1%的减免这部分金额冲减固定资产清理 贷:应交税费-应交增值税-销项税额- 3%税率 固定资产清理 (3)借:固定资产清理 贷:营业外收入-非流动资产处置利得(如果是损失计入营业外支出)
网点面积160.63,原值883465.00元(160.63*5500),以原值价值883465.00投资给通达公司,税务清算是以系统评估值945010.38元清算。网点做账如下: 1. 将阜城路398-7-106转固定资产清理,(房维记在固定资产16.8.40#) 借:固定资产清理891657.13 累计折旧 0 贷:固定资产-万科883465(原值) 固定资产-万科8192.13(房维)2.按增资给通达公司:应付款-通达61545.38 长期股权投资883465 贷:固定资产清理942079.65 应交税金-应交增值税2930.73(6月增值税已交)3.已交税金:借:固定资产清理 2930.73 贷:应交增值税-已交税金2930.73 4.借:固定资产清理47491.79 贷:经营收入47491.79 5.借:未分配利润61545.38 贷:应付款-通达61545.38 老师,请问1-5做的分录对不对,如有不对,请帮忙修改
6/30(多选题)2009年10月25日,企业将一台设备出售给甲公司,售价60000元,增值税10200元。该设备于2006年12月8日购入并于当月投入使用,原值98000元,预计使用寿命为10年,预计净残值2000元。以下会计分录正确的是()。A、借:银行存款70200贷:固定资产清理60000应交税费——应交增值税(销项税额)10200B、借:固定资产清理69200累计折旧28800贷:固定资产98000C、借:固定资产清理70800累计折旧27200贷:固定资产98000D、借:营业外支出9200贷:固定资产清理9200
公司的一辆汽车2017.6购入的,当时进行了增値税抵扣,税率为17%,现在净值还余6484.53元;用40000元将这辆车卖了,现在分录如下:借:固定资产清理6484.53 累计折旧 123206.03 贷:固定资产-车辆 169690.56;借:银行存款 40000 贷:固定资产清理35398.23 贷:应交税费-销项税 4601.77 结转:借:固定资产清理28914.70 贷:营业外收入 28914.70是这样吗?
房开企业回迁房开具发票,是按成本开票还是同类房屋按平均售价开票?
老师江苏这边社保涨缴费基数了,我们老板名下有AB两家公司,原来大部分员工都是跟A签的合同,现在我在9月30号之前让员工从A公司离职,跟B公司签劳动合同?这样是不是员工离职就不需要补缴社保了?这样操做会有风险吗
12330网络购物收汇的,可不可以退税?
老师,报关单中的申报要素究竟是根据发票内容填写还是根据hs编码填写? 我的理解是知道产品信息,然后通过海关网站查询这产品的Hs编码,然后这个编码对应的产品全部信息! 但有个疑问就是如果编码出来的信息与发票有点不相符,以谁为主? 查询编码是从海关网站查询吗?
老师已经出票的飞机票,突然取消了航班,这个钱找谁退呢?
公司租用办公室作为使用权资产,一直都有做折旧和算利息,但是8月签了补充协议退租了一间办公室,租金从8月开始就减少了一部分,但是8月没有重新计量,现在9月了要求重新计量,请问这个怎么计算呢?8月错误的折旧和利息又该如何处理呢?
出纳实操课,有没有发纸质的资料。
老师,从公户上提备用金给出纳,那如果没有发票的,出纳也付了钱。给报销了。外账要怎么做账呢?
您好~想咨询下,有了解海南财税处理方面的老师吗?
老师,请问下,就是比如,我们是汽车行业,比如客户买了一台车155800,全款是,今天他来订车,交了50000定金,收到了老板私户里面去了,那么,如果客户来提车了,把尾款补齐了,我们给开了155800的发票,那么,我们外账怎么做呢?老板把钱要怎么还给公户里?