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老师,8月个税没有在工资里扣除,也没有计提啥的,想在9月工资里扣除,10.21缴纳的8月个税,这个咋做分录呢?9月工资没有计提呢

2024-10-22 14:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-10-22 14:33

借:应付职工薪酬-工资 贷:应交税费-应交个人所得税 实际缴纳时:借:应交税费-应交个人所得税 贷:银行存款

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快账用户3847 追问 2024-10-22 14:38

老师,你这个是计提个税和缴纳分录吗?这个个税,要从9月工资里扣除,扣除的时候咋做分录呢?

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齐红老师 解答 2024-10-22 14:39

借:应付职工薪酬-工资 贷:应交税费-应交个人所得税 这里“应付职工薪酬-工资”表示从9月工资中扣除个税。

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快账用户3847 追问 2024-10-22 14:50

老师,个税需要计提吗?

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快账用户3847 追问 2024-10-22 14:52

老师,这是我计提的8月份需要缴纳的个税,然后我10月份才缴纳,我要从10月份工资里扣掉这个个税,我这样记账对吗?

老师,这是我计提的8月份需要缴纳的个税,然后我10月份才缴纳,我要从10月份工资里扣掉这个个税,我这样记账对吗?
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齐红老师 解答 2024-10-22 14:53

借:应付职工薪酬-工资 贷:应交税费-应交个人所得税 这个分录是对的,表示从10月工资中扣除8月应缴个税。实际缴纳时再做一笔分录。

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齐红老师 解答 2024-10-22 14:56

您的理解是对的。首先做计提分录: 借:应付职工薪酬-工资 贷:应交税费-应交个人所得税 实际缴纳时: 借:应交税费-应交个人所得税 贷:银行存款 这样处理是正确的。

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借其他应收款贷银行存款,工资扣除:借应付职工薪酬-工资贷其他应收款-社保
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您好,是的,改变以前的记账方式 ,总有一个月交叉,这个月会出现2个月的计提工资
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8月工资,9月计提并发放,10月申报 9月申报8月所属零申报 10月申报8月工资九月发的。所属期是9月
2021-01-13
借管理费用工资贷,应付职工薪酬工资 发放的借应付职工薪酬、工资 贷、应交税费、个税 银行存款。
2022-01-03
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