你九月份的工资在九月份计提 九月份给他提供完毕了吗?如果没有的话,你就先暂估一部分
老师,你好。请问一下,如果是小规模纳税人,工程公司,在8月的时候,收入一百多万,但成本票因为销售方的发票还没开回来,造成了8月份的利润偏高。但到了9月,收入只有二十多万,但销售方又把8月份的成本票在9月给我们开回来了,造成9月的成本比收入还大,像这样的情况,该如何入账才对?
老师,请教,我家公司总拖欠工资,我每个月计提当月工资入费用,而个人收入申报系统按每月实际发放数申报的,比如,20年9月发放了7、8月两个月,就申报7-8月工资,在7、8月当月没有发放工资的就零申报收入,这样做下来,9一12月工资计提了但是没有发放,我在个税收入零申报了,今年21年1月发放了,那这个9一12月工资是21年1月申报?对吗?我觉得好像做错了,老师,是不是计提后就要申报个税才对呀?是不是,这个1月申报去年20年12月个税时就全部申报9一12月工资收入?老师,求教!
老师,我想请问一个问题,就是之前的财务申报工资时跨了一个月,比如现在报9月的税,应该是报9月的工资,但是之前财务做的是8月的工资,相当于报个税时候提前了一个月,我现在想改成9月的个税来申报,但是这样的话8月的个税就没有申报到。银行流水又有,因为要发工资,我怎么调账啊
老师项目7月份开始,我们7月份结算一部分,9月份才收到钱,那我在7月支付的时候计入应收账款,然后贷提供服务收入这样对吗?收入是9月份到账。8月份开发票的,是不是以后只要没有收到钱都可以这么做呢,还有我挂提供服务收入的时候需要什么附件呢
民间非营利组织项目7月份开始,我们7月份产生一部分费用,8月份开的发票,9月份才收到钱,那我在7月支付的时候预提收入,借应收帐款,然后贷提供服务收入金额填8月实际的开票金额吗,9月份收到部分款项,然后我在9月借应收账款负数, 贷提供服务收入负数,应交税费负数, 7月份的时候我就可以做借业务活动成本-提供服务成本-什么项目-招标代理费然后贷银行存款这样,那收入是限定性净资产,我可以在7月份资产重分类吗
老师就是高新技术企业有什么优惠政策,有什么好处?
请问老师,分支机构在外地的,是汇总在总公司交税吧?需要在税务局备案吗
老师,企业把名下的车销售给个人,开普票要开几个点呢,
老师:企业购买基金,赎回产生的收益怎么做账,要缴税吗
公司提取备用金有什么要求吗
老师就是我们用了研发支出这个科目我们后续有什么是需要注意的吗?
上月开票开错金额,这个月要作废它重开,怎么样操作
老师你好。如果一个项目需要一定时间才能完成,具体时间还不能估算,发生了一些成本,这些成本要怎么结转,还是放在那里,等能可靠计量了再结转
公司跟个人借款签订的借款合同是否缴纳个人所得税,无规定借款利息
老师就是研发支出是资产类科目是吗?这个研发支出后续是怎么使用的?
九月的工资没有在九月计提,但是九月的工资已经在10月发放了,我目前做第三季度的账,那我是要把9月的工资数,计提到9月吗,以后也能这样做吗
对的,是的,本来就应该这么做,当月计提当月的。
暂估一部分,这个要怎么做分录呢
借业务活动成本贷应付账款暂估。
您的意思还是要 跟着实际发放月份计提吗
不是的,我的意思是当月计提当月的,那9月份你不应该计提9月份的工资吗?根据权责发生制,几月份的工资做到几月份的里面,然后次月发放。你9月份发放的是8月份,
您的意思是 我就不用暂估了是吧,我直接把九月的工资计提到九月就行了吗
9月份工资是的对的是的对的。
老师,房租6到9月的 未支付,这个可以先做到费用里吗,如果能做的话,摘要和分录要怎么写呢
可以 计提xx月份房屋租金
好的,老师,民非企业发放的劳务工资怎么计提和做账呢
借业务活动成本、管理费用等 贷应付职工薪酬、工资。