您好,借应交税费应交企业所得税 贷银行存款

10月份异地预缴9月份增值税所得税,报税的时候抵减9月还是10月的
10月份交9交月企业所得税预扣预缴计提吗?会计分录如何做
老师,异地预交税款,所属期是9月份但是扣款是10月份,那怎么做账,
建筑公司10月银行存款交的所属期9月的异地预缴税款,9月分录怎么写
10月份有预交9月份异地所得税,会计分录怎么做
朴老师,电商公司现在还需要分内外帐吗?外账按照结算来算,内帐按照发货来算? 简便来做的话,内账外账都按结算来做行吗?
朴老师,电商公司现在还需要分内外帐吗?外账按照结算来算,内帐按照发货来算?
老师,独立核算的分公司,符合小微企业标准,企业所得税是按照多少来算
简易计税3%税率时申报了未开票收入,现在公司变成了一般纳税人,客户要开票,开了13%税率的票。我现在在申报增值税时,3%税率未开票负数填列,提交申报时总提示比:23列应纳税额减征额比对不过,请问怎么解决
怎样保证计提的企业所得税和申报表中一致
你好,个独企业利润40万左右,有些成本还未取得的情况下,可以在汇算之前取得后扣税吗?
老师,最后一个分录如果是贷方营业外支出的话,报表项目就会出现负数,不应该是营业外收入?
老师您好,如果25年2月工资发1月工资老板公户发了3个人,但是1月工资只申报了2个人,后面每个月工资都少申报了那个人现在申报25年12月工资的时候才发现,现在要怎么处理
老师,原始数据是代账的发我的 我用这些数据重新输入现在的精斗云云会计,是那边给的原始数据在明细账里凭空多出来了,就明细账里有这个数据 账本、总账资产负债表都没有这些数据,是什么原因呀?
老师您好,我想问下就是领导让我做财务年终决算报告,这个报告里需要把24年的数据和25年的做对比吗,还是就写25年就行
9月份分录怎么做
九月份的时候计提企业所得税,借所得税费用 贷应交税费应交企业所得税
应交税费—企业所得税—预交税费 还用设三级科目预交税费吗
那要是公司亏损,所得税三季度 需要退所得税吗
不需要设置三级科目的
比如说亏损的话,那肯定是需要申请退税的
是本季度就得申请,还是年底申请退所得税
年底的时候再申请就可以