你好; 你是季报 ; 你应该是小规模; 没有未交增值税科目的 ; 你是开了专票出去吗
老师,现在需要报7-9月份所得税,那么我在9月份的账务中是不是就计提7-9月份所得税,做这样一笔分录呢,借所得税费用,贷应交税费应交所得税。 10月份交的时候借应交税费应交所得税,贷银行存款,是这样吗,但是现在是预交,也这么这么做吗。那等到汇算清缴如果再补税怎么做呢
老师,之前每个月少做一笔转出未交增值税的分录,6月份应交增值税如图,现在怎么补做会计分录
10月份交9交月企业所得税预扣预缴计提吗?会计分录如何做
小规模公司,季度报增值税,9月份成立,10月份办增值税,不用交税款,0申报,这个怎么做会计分录呢
小规模纳税人,10月份缴纳第三季度(7-9月份)的增值税和附加税。但是9月份没有计提税金。10月份怎么做账做分录?
自己成立公司,然后在抖音上卖货,这个是不是把收入提现,当月提现,下个月报税
公司新开通社保,社保缴费基数怎么确定是多少
老师,假设境内公司(A和B合伙各50%购买设备100万),以买卖合同出口到境外子公司运营,设备款100万已经打回国内,如果产生利润20万。(这利润20万分配是在境外子公司直接给合伙人A和B,还是将利润20万先转回国内再分配,还是以上2个都不合理?)
老师,请问什么情况下用到暂估
印花税 季报也么做分录 影响利润表吗
老师,请问员工报销先自己垫付的款项,在现金流量表中体现在哪里呢?
老师,想问一下,12月暂估成本200万,次年1月份实际收到发票150万,1月做了分录是红冲200万那笔,再做了一笔150万的成本,汇算清缴时也调增了50万,那这50万还需要怎么做账吗?
老师,去年我们驾校买了6台旧车6000块钱,当时没入固定资产,今年卖出做营业外收入还是其他业务收入比较好,因为记入营业外收入增值税和所得税会显示收入不一样,这个到底做什么会计科目比较好呢
老师,我们是二房东在房东那里租了五十几个门面并开了发票给我们,然后我们出租门面大概三十来家,这样我们开出去的发票销项一直都会比取得的进项发票要少,导致现在还有好多留底请问这样会有风险吗?
怎么快速核对一年半的财务单据确定是否有票,有无合同?有没有快速简单方法,因为之前财务留下账务无人交接,现在要我确认哪些是没票的没合同的
那按这个完税证明怎么做呢
借应交税费 - 应交增值税; 应交税费-应交城建税- 教育费附加- 地方教育费附加贷银行存款 ; 计提 :借税金及附加 贷 应交税费-应交城建税- 教育费附加- 地方教育费附加