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老师,我们9月30号收到了一张普票,做了费用,但是10月初对方又把这张发票红冲了,另又开了一张金额不一样的发票,那我这个月应该怎么做账?小规模

2024-10-25 08:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-10-25 08:45

你好,你红字冲减之前的,然后按10月的重新做

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快账用户1585 追问 2024-10-25 09:00

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-10-25 09:17

你好,不用客气的了。

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相关问题讨论
你好,你红字冲减之前的,然后按10月的重新做
2024-10-25
原分录红冲,重新做一张凭证就是
2023-02-02
需要的红冲收入,然后再做正数收入
2024-01-30
同学你好,红冲分录,借:银行存款,负数,贷:主营业务收入,负数,应交税费-应交增值税(销项税费),负数。重开的发票,借:银行存款,贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税费)。
2023-11-15
借:银行存款 9 贷:管理费用 9
2023-12-04
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齐红老师 | 官方答疑老师

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