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本公司的应付账款、应收账款,其他应收款挂着同一家单位,期中应付账款:-1892952.12,应收账款:511200,其他应收款:-6708896.11,年底如果进行关账,会计如何调整分录,谢谢

2024-10-25 09:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-10-25 09:52

你好,你看你打算留哪一个科目,就把其他的科目清理掉。

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快账用户8933 追问 2024-10-25 09:59

这些公司其实都是相关联公司,应收应付可以清理掉,会计分录如何做,谢谢

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齐红老师 解答 2024-10-25 10:00

你好,是这样子的,你们这个应收应付的金额不一致,所以你肯定会要留一个科目有余额的,你打算留哪一个?

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快账用户8933 追问 2024-10-25 10:05

留应收吧!

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齐红老师 解答 2024-10-25 10:06

你好,那你借应收账款,贷应付账款正数 然后借应收账款,贷其他应收款,正数

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快账用户8933 追问 2024-10-25 10:09

收到,谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-10-25 10:10

你好,不用客气的了。

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你好,你看你打算留哪一个科目,就把其他的科目清理掉。
2024-10-25
你好 账务上不需要调整 编制资产负债表时,重分类
2021-01-10
借:应收账款 2536000 贷:应付账款 2536000
2024-11-13
报表的应收账款=应收账款的借方余额%2B预收账款借方余额 报表的预收账款=应收账款的贷方余额%2B预收账款贷方余额 报表的应付账款=应付账款的贷方余额%2B预付账款贷方余额 报表的预付账款=预付账款的借方余额%2B应付账款借方余额 报表的其他应收款=其他应收款的借方余额%2B其他应付款借方余额 报表的其他应付款=其他应收款的贷方余额%2B其他应付款贷方余额
2022-07-08
你好,你这边是走银行存款直接支付了吗?是的话,为什么还要走一遍往来呢?
2023-04-25
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