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请问下,税务局说我们收到了20年的虚开开票,这个是成本材料票,那是不是要更改20年的报表,转出进项,再全额缴纳这两笔的进项税额,再补缴所得税,那这2笔的成本全部扣除,成本补缴所得税?那进项税额这笔做在24年10月吗,分录咋么写?

2024-10-25 11:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-10-25 11:01

对的是的,当时这个支付了吗?如果挂着应付账款的话, 借应付账款 贷利润分配未分配利润 应交税费,应交增值税进项转出。 借应交税费应交增值税进项转出, 贷应交税费查补税款, 借应交税费查补税款贷银行存款, 然后汇算清缴,是需要调增的。

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快账用户3658 追问 2024-10-25 13:41

老师,是不是直接税务局更改当年抵扣的那个月的增值税报表,直接在附表二进项税额转出??

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齐红老师 解答 2024-10-25 13:43

你好对的 是这么做的

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对的是的,当时这个支付了吗?如果挂着应付账款的话, 借应付账款 贷利润分配未分配利润 应交税费,应交增值税进项转出。 借应交税费应交增值税进项转出, 贷应交税费查补税款, 借应交税费查补税款贷银行存款, 然后汇算清缴,是需要调增的。
2024-10-25
你好,要把这个进项转出转到成本里去的.转到21年的成本里去
2022-01-10
你好 ; 补做转出分 录结转这些 。然后去改报表和年报
2022-01-10
同学你好 直接用以前年度损益调整来做就行了
2020-09-15
你好 你小规模也应该不会抵扣进项税的。  当时应该是价税合计入成本去了哦 ;  
2021-04-14
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