同学,你好 最后只剩6万的时候做跨区报验开票,会提示前期一起预缴吗? 不会的
老师,我们是一般纳税人,我们8月份接了一个异地工程,给客户开票了249000元含税,8月我在电子税务局进行跨区域涉税事项报告,,按照合同工期有效期填了8.30—9.29,9月在电子税务局进行报验登记,但面提交 预缴增值税时,页面提示要去当地窗口办理,我又把预缴增值税表撤销了。我想10月份再去项目地税务窗口办理预缴增值税等相关税费,我打12366热线,说是可以,我10月份预缴的这部分税款,10月份如果没有销项税额,那就留底但不是进项税额,等后面哪个月有税额了直接就抵扣了,我不太明白,那10月份账务处理应该怎样做?
老师您好,想请问一下,做建筑服务的,到别的城市开了外经证,整个项目已经是完工的了,现在就是开了合同总价90%金额的发票给客户,款也收到了90%的款,剩下10%要等三年后才能开票收款,像这种情况,我可以做跨区域涉税事项信息反馈表吗?做了之后对后期是有什么影响的?因为开始做外经证的时候,是按合同总价申报了预缴增值税的,现在做信息反馈表填的开票金额没有之前申报金额的多。
建筑行业,在11月份开了3个异地项目的发票给业主,其中一个项目是正常申报预缴税款; 有一个项目是在11月30日申报预缴税款了,因跨区域事项报告书搞错了,在这个月也即12月份重新办理了外管证并重新预缴所属期为11月份的税款了。前面在11月30日预缴这个项目的税款也申请了退税,且退款已回到公司了。 还有一个项目是在12月份申报预缴税款并交税了的,但所属期我选择是11月份的,因为是在11月份开的发票 最后,我刚才在填写申报11月份增值税及附加税费时,在表四第3行的第2列和第4列填写这三个项目预缴增值税合计数。提交时不通过,提示我报表28栏分次预缴税款的金额不对!我应该怎么去填写这个金额?
关于异地项目外经证的问题(项目地在江西) 1、跨区域涉税事项报告,合同有效期期限起,填合同签订日期可以吗?签订日期2023.4.28,有被提示,一般不早于。。。 2、合同有效期限止,填什么的时间,合同上没有这个日期,一般按照什么时间点填入?(开票结束还是其他) 3、跨区域涉税事项报告,经营方式选择“其它”可以吗?这个经营方式是怎么看的?营业执照上许可项目有建筑智能化系统设计、建筑智能化工程施工。。。 填建筑安装被提示:纳税人行业不包括建筑业,经营方式不能选择“建筑安装”和“装饰装修”。 4、延期的话会不会麻烦,一般需要什么材料?在哪操作? 5、报验在哪里做?一般是多久通过,是不是报验后才可以申报预缴税费。
异地工程项目,跨区域涉税事项报告 1经营方式怎么选?附行业信息有增加了其他建筑安装,所属行业是应用软件开发。经营方式填不了建筑。 2经办人和联系人是不是最好不是同一个人,联系人是做什么用的?经办人默认是财务我了,联系人填老板适合不? 3跨区域经营地,合同上没有具体地址,那按合同要求的,发票备注的项目地址可以吗,像这样的断句“赣州市蓉江新区核心区,北临赣南大道快速路,东接蓉江二路,南临文轩路,西靠春熙路” 4合同有效期限起填签订合同日期(2023.4.28),还是填什么时候填跨区域涉税事项报告的日期。
老师,我们是会展公司,办理活动购买的水果(这水果属于活动采购物料)计入哪个会计科目?能直接计入主营业务成本吗?
老师,请问科目余额表看销项税借方有数据是什么情况?
老师,一般纳税人开进来的火车票、飞机票可以抵扣吗???
对公账户给员工发工资不走代发,用公户一个一个发可以吗
客户账上是亏损的,未分配利润也是负数,需要做股转怎么做平呢
老师,请问一下2022年12月付款给学校5万 借应付账款 贷银行存款,然后12月现在查看系统学校给我们开了五万的发票,但是账上收到发票没有入账。现在要怎么平掉这个应付账款啊?
老师:麻烦问下单独一张代订机票的发票记入差旅费所得税税前扣除?
工商财务负责人要承担哪些责任
用对方的债务冲减24年租金 怎么做账
老师 我想问有一下 中秋发给员工的月饼 是不是按取得发票的金额平均分摊给员工报个税呀
是把合同金额一起做,最后做完工注销了时候填写对应前期已开发票就好吗
同学,你好 你现在跨期申报就写6万的
就是不补写整个金额是吧
同学,你好 嗯嗯,是的
不写整个合同的跨区域报告对吗
同学,你好 不写整个合同的跨区域报告,如果你要写整个合同的跨区域报告,那之前的要预缴
那我有一个已经写了怎么办呢
同学,你好 不写整个合同的跨区域报告,如果你要写整个合同的跨区域报告,那之前的要预缴
已经填的可以作废吗
同学,你好 嗯嗯,可以的