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老师,收到红字发票。账务处理。 我这边也做了用途确认。 分录:借:商品 红字 进项 红字 贷:应付 红字 借:成本 红字 贷:商品 红字 首先,分录对吗? 其次,分录可以合并吗,商品不过渡吗?

2024-10-25 17:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-10-25 17:13

您好,分录对的,不要合并哦,代表不同的含义,合并就看不懂啦

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您好,分录对的,不要合并哦,代表不同的含义,合并就看不懂啦
2024-10-25
您好,最后一个分录为啥是增加管理费用呀,能不能分享一下
2024-07-20
你好需要取得红字发票, 国税函[2006]1279号:纳税人销售货物并向购买方开具增值税专用发票后,由于购货方在一定时期内累计购买货物达到一定数量,或者由于市场价格下降等原因,销货方给予购货方相应的价格优惠或补偿等折扣、折让行为,销货方可按现行《增值税专用发票使用规定》的有关规定开具红字增值税专用发票。  进项税额转出,还是进项税额 负数,都是需要取得红字发票的,
2021-05-20
你好,对的是的,六月份结转了成本,不影响你的成本的情况下,可以不用再做了。
2021-08-20
你好!不是,是借福利 贷进项转出。
2021-01-22
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