下个月少扣他0.05元就平了
之前计提的企业所得税,计提的多了,现在实际缴纳的少,实际缴纳的话咋做分录,多提的部分咋做分录?
老师,去年企业亏损,6月缴纳所得税的时候用于弥补了上年度的,所以未缴纳所得税,但6月是盈利的,也计提了所得税,但并未实际缴纳,这要怎么处理账务呢
请问多计提了员工个人所得税怎么处理呢?实际上在缴纳的时候并没有缴纳
之前年度计提的个人所得税 现在不用缴纳了,怎么账务处理?
计提个人所得税和缴纳个人所得税的会计分录怎么做
企业一般纳税人,取得不含税收入100万,材料采购成本40万,供应商为小规模纳税人,求增值税税额
老师好,非公众利益实体连续5年以上,全部费用占收费总额的30%以上,是每年执行其他所复核,还是每五年执行一次其他所质量复核呀
报税期可以更换法人吗?
老师, 请问低值易耗品二级科目应该怎么设置
第三个为啥不对,董事会可以以公司的名义起诉股东呀
你好老师小规模纳税人开业收的礼金会计分录怎么做
组成计税价格,一个商品100元,成本率10%,消费税15%,增值税13%,求增值税消费税
老师:请问,物业管理服务开票的税率一般纳税人和小规模纳税人分别是多少啊?
老师好,提发票额度已经审核通过了,为什么额度还是不变呢?
老师,给职工上的雇主险,然后这个职工不干了,雇主险的专票已经抵扣了,然后现在要退钱,我还要做进项税额转出,那这个红字发票我怎么获得?在税务系统,具体怎么操作?
做账不体现吗,怎么体现,缴纳个税是12.73要做账呢
怎么工资表计提就怎么做账,怎么交税就怎么做账,不需要额外做分录。
我这种做法是不是错的
先看第二张图片
你交了12.73就 借:应交税费12.73 贷:银行存款12.73 计提还是 借:应付职工薪酬-工资12.78 贷:应交税费12.78 下个月工资少扣0.05分录都是一样的,只是数字不一
那我那个分录是错的哈
是的,按我说的思路做账就是,没那么复杂
这个发放工资和计提的分录是不是对的,计提可以放在发放工资的会计分录里吗
比如每月都是12.73的个税 你交了12.73 借:应交税费12.73 贷:银行存款12.73 计提还是 借:应付职工薪酬-工资12.78 贷:应交税费12.78 下个月交税还是交 借:应交税费12.73 贷:银行存款12.73 计提少扣0.05 借:应付职工薪酬-工资12.68 贷:应交税费12.28
噢噢,多谢多谢
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