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3月依据发票作分录借:研发支出 100 预付账款-待认证进项税额 13 贷:其他应收款-A公司 113;8月供应商作废发票,该发票我司已经做勾选认证,我司如何处理,并做调整分录?

2024-10-28 16:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-10-28 16:11

借:研发支出 -100   贷:其他应收款-A公司 -113     应交税费-增值税 -进项税额 13

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快账用户1231 追问 2024-10-28 16:15

应交税费-增值税 -进项税额 13是不是要改成 应交税费-增值税 -进项税额转出 13呀?

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齐红老师 解答 2024-10-28 16:15

是的,手快了就是改成 应交税费-增值税 -进项税额转

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借:研发支出 -100   贷:其他应收款-A公司 -113     应交税费-增值税 -进项税额 13
2024-10-28
实际有商品购入借库存商品贷应交税费待认证13
2025-01-11
可以的,可以退回去重开。然后收到负数发票,做上面负数的分录。再按发票入账,按照正确发票入账。
2023-04-17
你好,你把这个应交税费的负数放到其他流动资产填写正数,应交税费填写零。
2023-07-14
您好 是先入账按照上面的分录做 月底勾选认证抵扣 如果上期已认证抵扣没有做账务处理,本期才收到发票,也一样的写上面的分录
2020-08-25
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